其他应收款是你资产,其他应付款是你的负债 内部往来可以只使用一个科目核算的
为什么会存在往来科目长期挂账的情况?应该要怎么去解决。存在可对冲往来科目要怎么做分录?其他应收款与应付款,应付账款和预付账款
请问:分公司给总部一般户转账,实际上分公司平常一直在用总部的一般户收工程款,付材料款,因为分公司刚建立不久,以前的一些工程和材料的合同是用总部签的。那分公司与总部之间的往来转账,会计分录和会计摘要应该怎么写
老师,我想问下,就是下面这个会计分录,借:在建工程 贷:其他应付款(贷方科目二级科目挂错了。)我现在调账,可不可以直接调成 借:其他应付款(对的往来科目)贷:其他应付款(错的往来科目)
建筑施工企业会计分录,借:其他应收款-xx -100 其他应收款-xx 30 其他应付款-往来单位-xx -10 其他应付款-往来单位-xx 20 应付账款-暂估应付-xx 60 此笔分录中其他应收款-xx -100此笔的对方科目是什么呢?
其他应收款和其他应付款,这2个会计科目在吗区分?在公司内部往来怎么做会计分录?
会计分录要怎么做呢?
你发生往来,计入其中一个科目就可以的