你好 (1)公司从b公司购入原材料一批,贷款60000元,取得增值税专用发票,并确认可抵扣,增值税税率13%,材料已验收入库,价税款尚未支付,该公司原材料按实际成本计价核算。 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款 (2)公司按合同向三星公司预收贷款40000元,款项已存入银行。 借:银行存款,贷:预收账款 (3)开出支票,退回出租包装物押金3000元。 借:其他应付款,贷:银行存款 (4)公司向三星公司发出产品,计贷款50000元,增值税6500元,开具增值税专用发票。 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) (5)以银行存款支付欠C公司的购入原材料的应付贷款为90000元。 借:应付账款,贷:银行存款 (6)收到三星公司补付贷款18500元,款已收存银行 借:银行存款,贷:预收账款 (7)公司将确实无法支付的应付款项,15000元予以转销。 借:应付账款,贷:营业外收入 (8)向农民购入农产品一批,实际支付价款为45万元,贷款已付,农产品已验收入库。 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 (9)从小规模企业购入材料一批,价款33000元。公司开出企业承兑汇票一张,材料已入库。 借:原材料 , 贷:应付票据 (10)在建厂房领用材料用于工程建设,实际成本500000元,进项税额8000元 借;在建工程,贷;原材料 11、销售给某企业a产品一批贷款300000元,增值税税款39000元,开具增值税专用发票款项尚未收到。 借:应收账款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)

老师 昨天税务打来电话说关于2025年第三季度申报表和电商平台推给税务的数据不符 我们申报只有 4万多,平台推送给税务是销售额是18万 我问了税务有是那几个平台的他和我说了 有三个平台 但老板只报给我一家的数据 现在税务让我修改第三季度报表 我是直接按税务告诉我的18万计算增值税吗? 还有这样申报的修改话进项票 是不是不能抵扣 需要全额交税啊
老师,出差过程中与代理商用餐,应该记在销售费用里还是招待费里?
老师,我们公司刚成立,收到专票,现在只有进项,还没有销售,然后我做账发票是正常做了,然后进账也挂在应交税金-进账科目了,就是每月我申报增值税就是0报的,也没勾选进项认证,等以后有销售了再认证可以么??
老师:我想问,有个员工2026年2月份的工资是8000元,2月他还收到公司发的年终奖20000元,个税是怎么来申报计算了?
医院接受捐赠的设备 需要根据什么入账
对方是电梯公司,不是生产厂家,现在我这边买电梯进来,对方开给我的发票是要怎样,也是分开来开,一个电梯一张发票13%,另一个安装费发票(这个是普票)。还是说混合在一起开电梯就行13%。
老师,您好!请问我公司高管打算在7月份降低工资基数,以及同步降低五险一金基数,可以这样操作吗?合理合规吗?她不是法人,但是为实际老板,也是公司员工兼管理人员。
朴老师,天猫商家什么时候需要给平台开票?是订单销售额的积分部分?
有形动产租赁合同,有期间2年,只写了按季度支付的含税金额2万元,是按照合同的季度支付金额缴纳印花税还是按照合同季度支付计算2年合计金额缴纳印花税呢?
请问,我二月开普通发票六家客户大概十万元,这10万元在三月份付的现金给我,我二月怎么做账,三月怎么做账