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[资料]MC公司为增值税般纳税人,适用税率为13%。该公司本期购人材料16700元,增值税税额21710元。同期累计销售产品收人20000元。本期购入材料中有800元为在建工程领用。该公司发生如下经济业务:1.从HG公司购人3W材料一批,增值税专用发票上载明:价款为400000元,增值税税额为52000元。3W材料已验收入库,货税款尚未支付。2.销售Y产品一批,增值税专用发票上载明:价款为200000元,增值税税额为26000元。货税款已存人银行。3.购人机器设备一台,增值税专用发票上载明:价款为150000元,增值税税额为19500元。设备已到达并交付使用,款项已支付。4.购人4W材料一批,增值税专用发票上载明:价款为500000元,增值税税额为65000元。4W材料已人库,货款已支付。材料人库后,将该材料全部用于厂房建造工程项目。[要求]1.计算本期应纳增值税税额。2.根据业务1至业务4资料,编制相关的会计分录。
MC公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司本期购人材料167000元增值税税额21710元。同期累计销售产品收人200000元。本期购人材料中有8000元为在建工程领用。该公司发生如下经济业务:1从HG公司购人3W材料一批,增值税专用发票上载明:价款为400000元,增值税税额为52000元。3W材料已验收人库,货税款尚术支付。2.销售Y产品一批,增值税专用发票上载明:价款为200000元,增值税税额为26000元货税款已存人银行。3.购人机器设备一台,增值税专用发票上载明:价款为150000元,增值税税额为19500元。设备已到达并交付使用,款项已支付。4.购人4W材料一批,增值税专用发票上载明:价款为500000元,增值税税额为65000元。4W材料已人库,货款已支付。材料人库后,将该材料全部用于厂房建造工程项目【要求】1计算本期应纳增值税税额。2,根据业务1至业务4资料,编制相关的会计分录。
企业为增值税一般纳税人,购入原材料一批,增值税专用发票上注明的价款为80000元,增值税税额为10400元。运费增值税专用发票上注明运费5000元,增值税450。该批材料已验收入库,货款已用银行存款支付。上述业务的会计分录
华联公司为增值税一般税企业,适用的增值税税率为13%,存货收发采用实际成本法核算。该企业2019年发生下列经济业务:(1)从一般纳税企业购入一批原材料,增值税专用发票上注明的原材料价款为1000000元,增值税130000元,货款已经支付,另购入材料过程中支付运费10000元,增值税专用发票上注明增值税900元,材料已经到达并验收入库。(4分)(2)将一批材料用于建造办公楼,材料成本为10000元。(3分)(3)购入工程物资一批,其价款为200000元,增值税专用发票上注明增值税为26000元,用银行存款支付。(3分)要求:根据上述业务编制相关的会计分录。
1.(简答题,10.0分) 华联公司为增值税一般税企业,适用的增值税税率为13%,存货收发采用实际成本法核算。该企业2019年发生下列经济业务: (1)从一般纳税企业购入一批原材料,增值税专用发票上注明的原材料价款为1000 000元,增值税130000元,货款已经支付,另购入材料过程中支付运费10 000元,增值税专用发票上注明增值税900元,材料已经到达并验收入库。(4分) (2)将一批材料用于建造办公楼,材料成本为10 000元。(3分) (3)购入工程物资一批,其价款为200 000元,增值税专用发票上注明增值税为26 000元,用银行存款支付。(3分) 要求:根据一述业务编制相关的会计分录。
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
老师,两个大项目经理做33家公司历害,还是一个项目经理做22个公司历害
多少钱现金支出比较合适?老板出差买几百块的东西都对公付款。他付了报销不挺好?财务都下班了嘞
借原材料1000000%2B10000=1010000 应交税费-应交增值税(进)130000%2B900=130900 贷银行存款 借在建工程 贷原材料10000 借工程物资 200000 应交税费-应交增值税(进)26000 贷银行存款226000