同学,你好 联系财务软件公司,有专人服务的

请问老师,股权变更营业执照要换吗?
期初销项,进项有余额,本期进销项有发生额,月末计提增值税时看余额表的期末余额栏次呢还是看本期发生额栏次呢?
老师常规汽贸行业,本月卖200台车,确认收入,可以记在一张凭证上吗,借预收,贷主营业务收入,就是预收200行,贷方就两行,金额相等
老师 残保金电局带出来的数据是准确的吗?
您好老师,我咨询您个问题,就是目前我们公司有7个主体,4各部门需要独立核算,5个是一般纳税人,其中4个是出口退税的,我的问题是工作怎么安排更适合公司长远发展,1.是一个每个会计接受本部门内外账(一个部门用2-3个主体),2.是一个会计只做内账,另一个会计学只做外账。您帮忙分一下,选择哪种更好。
资产、成本、费用,后面是借+贷—,这是什么意思啊
我在物流承包专线一个月他给我28000但是除了油钱我只剩下一万你说我这个个人增值税和个人所得税怎么交
房建,一般辅助材料占主材料的。比例是多少
应付帐款,不付了,老板间签了协议,怎么做帐呢?
老师,请问下,一般纳税人公司,每个月有10000的设计服务收入(非主营业务收入),请问这个业务的相关分录怎么做?特别是收到1万的款的分录怎么做?
我设置了以后,就变成这样了,还要调整资产负表值,啥意思?
同学,你好 建议联系财务软件公司
设置以后就变成这样了
同学,你好 这种设置软件的问题,需要联系软件公司,因为设置的科目和账表数据有逻辑关系的,需要修改后台设置的
修改后台设置是要找财务软件公司吗?
同学,你好 是的,你买的什么软件,就找哪个软件公司
我之前做的错误分录,现在要改过来好麻烦,而且这辅助核算没有人工费
同学,你好 辅助核算,这种在建立账套期初就需要设定好
以前是代账公司做的,他都做管理费用,其实我们主要成本是人工费用,代账公司就按照他的想法做不问也不沟通,我接过来只能按照他的来,后来我把分录改成借主营业务成本—人工成本 贷应付职工薪酬 老师说我分录错了,我想改过来,改不过来了,就按照错误分录做会怎样?
同学,你好 分录做错了,需要改正的,不然报表就不对了
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利
我刚才问了财务软件公司的人,他说我们启用的小企业会计准则,成本里面是没有劳务成本的
同学,你好 是的,但是可以把生产成本科目修改为劳务成本
我刚才把劳务成本增加进去了,那年终奖也做劳务成本可以吗?
正确工资分录是: 计提借:劳务成本—人工费 贷:应付职工薪酬—职工工资 发放借:应付职工薪酬—职工工资 贷:银行存款 结转借:主营业务成本—人工成本 贷:劳务成本—人工费 那我年终奖分录应该怎么做呢?
同学,你好 年终奖的分录,和工资的分录是一样的
计提工资的时候,贷方应付职工薪酬—职工工资 那年终奖贷方应付职工薪酬—(是职工工资还是年终奖),二级科目有没有啥影响?
同学,你好 二级科目没有影响的,你可以自己定