你好,什么情况返还的是前面有支付吗?

老师,收到稳岗返还,怎么做会计分录呢
老师好,佣金返还会计分录怎么做呢
上午好!老师,佣金收入、保险返点怎么做会计分录入账?
收到服务费的返佣,会计分录怎么做?
抖店返佣金的会计分录怎么做?
董孝彬老师,公司出纳离职,应该交接些什么资料,交接时该注意些什么?
各位好,(职业经理人)总经理买车,用公账的钱付款,开了个人发票,如何处理,能在公司账上合理出这个钱,或能算公司奖励给他吗?或有没有更好的办法除理
老师,员工四月底离职,4月份工资公司误发了,发成了包含社保的金额了,下个月没有办法再在实发工资里扣除了,老板说多发的当成工资发放,影响4月税吗?税已经申报了,怎么做账呀
补申报往年收入21年增加未开票收入330000,22年1092000,23年3360000,已申报了增值税及附加、印花税、年度企业所得税,缴纳了税费及滞纳金。账务怎么处理?财务报表用不用去更正? 经自查,2021年需补收入330000元,应交增值税及附加11088元,滞纳金6302.84元;企业所得税82203元,滞纳金59597.18元;印花税99元,滞纳金78.31元,共159368.33元; 2022年需补收入1092000元,应交增值税及附加36691.2元,滞纳金21382.45元;企业所得税163210.32元,滞纳金88541.6元;印花税327.6元,滞纳金199.84元,共310353.01元; 2023年需补收入3360000元,应交增值税及附加112896元,滞纳金46162.37元;企业所得税502185.6元,滞纳金180535.72元;印花税1008元,滞纳金431.42元,共843219.11元。 本次总缴纳税金及滞纳金共1312940.45,税款今天已全部申报入库。
老师,今天注销了一家小规模,其他应付款有余额3000,平不了,怎么处理
我是北京按季度申报增值税的小规模纳税人。然后我4月开票了河北项目专票50万。那我六月还要开几十万的票,那我是不是在七月征期内把第二季度开票的一起进行申报、预缴就可以。
你好老师,我们在公户提取的备用金20000是不是这个2万也需要发票对起来是吗?
老师,有个欠法人的款,没钱还,最后转入营业外收入,需要交增值税不?
老师,工作地跟房产地在同一城市。她既租房又有房贷,是不是只能用房贷?如果她房子在装修不能住,装修这段时间她可以选租金抵扣吗。
买了车的保险做了待摊费用以后 下个月保险公司又把钱退回来了 做什么凭证?
老师就是刷单呀,对方帮刷单付了款给我,我把款退给对方
如果是对公账户退回去的。借其他应收款,贷银行存款。
老师,我在想借其他应收款,这个怎么平呢,是不是还有个会计分录
收不回来了就转到营业外支出
借营业外支出,贷其他应收款
老师,对方帮我买了一单是对方出钱,这是刷单,引流量,没有实际出货,但是我这钱会退给他,完整会计分录
你这种刷单。和正常销售的处理分数是一样的。 借应收账款/银行存款,贷主营业务收入。应交税费。 退款就是上面回复的分录。 刷单是违法的,就得按正常业务走,因为你实际就是发货了。按销售
老师,货没有出,帮买个单而已
。就是发空包,或者拍a发b刷单也是这样处理。你看你是不是这个情况?因为你说了对方买一单
老师,是发空包的,没有实际出货的
那就对, 你这种刷单。和正常销售的处理分数是一样的。 借应收账款/银行存款,贷主营业务收入。应交税费。 如果是对公账户退回去的。借其他应收款,贷银行存款。 收不回来了就转到营业外支出 借营业外支出,贷其他应收款