那你这样的话,三流不一致了,每次都得出委托书,这种不方便。

老师,你好,我想问一下哈,就是有一个商超,现在我们不合作了,想转给其他的公司,让商超和他们直接合作,目前,开具发票先用着我们公司的户头,等全部清仓后,转为他们自己的户头,与之开具发票,这段时间我们公司收他们什么费用哪
老师 我想问一下 我们在供应商那边开了一个户 平常都自己拉货 然后他们销售把其他经销商的货走我们户头下单 钱我们不出 他们自己出 发票开在我们公司上 我想问这可以?
老师,我们是外贸企业,要出口一批货物,后续需要退税,想问一下那个报关单上面的生产销售单位写供应商抬头还是应该写我们公司自己抬头?
老师,你好,我想问一下,我们的供应商是漳州苗木公司,他们在开具给我们增值税专用发票时,是自己开具收购发票给自己,然后才开苗木专用发票给我们,他们这样操作是对的吗?为什么他们能给自己开具收购发票呢,然后,他们说他们是收购一进一出,没有库存的,请问一下这样的操作是正确的吗?
我想问问我们是水泥经销商,我们卖出去的水泥,都是下家直接到我们的供应商那提货,我们这边卖他的价就是加了一点,签合同也是写的下家自己去水泥生产厂家提货。可以吗?我们这边就不存在运费一说
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
董孝彬老师,我公司预付了运费,付了运费后对方就给我公司开票,之后我公司按照当月实际的运费确认销售费用,那这个发票应该放在预付运费后的凭证后还是放在确认销售费用的凭证后,放在确认销售费用费用的凭证后的话发票金额和费用又不一致,这该怎么办?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时是不是可以直接记为费用,1月发票到直接放在该记账凭证后,而不用暂估? 如果一定需要暂估的话,1月发票到了,这张发票是放在暂估的凭证后,还是放在1月冲销暂估,再按发票金额做一定正确的费用分录的凭证后?
老师,东莞公司与深圳一个个人租了个房,开的房租票,能不能抵扣成本了?可以这样做吗
可是他们都已经走完了 只是来给我说一声
那意思就是 我们委托那边付钱? 可我对公户也没有给他打钱啊
那你们后期补上就可以了,补上一个委托书
那老师 我们也没有收到这笔钱 他自己打过去供应商 发票给我们 我们要从对公走一笔钱给那个供应商吗?
你们从他那里拿货 你们委托对方收款 也不需要还钱了不就可以了 最后有 差额在给你们 借应收账款对方企业 贷主营业务收入 应交税费, 借库存商品贷应收账款
老师 货我们也不收 和我们其实没有关系 那个供应商只是想享受我们户头的更大优惠力度 我们这边纯帮忙
他得给你开发票 要不你没有成本
老师我说错了 是其他经销商为了享受我们户头优惠 他们直接打款给供应商 供应商给我们公司开票 我们没有走账 我意思是我们需不需要走一道账
你好不需要的,你看到我给你上面写的分录了吗?
我看到了老师 可是我们和经销商也不存在交易 因为我们自己也是经销商 他们只是为了享受优惠 从我们在供应商户头过
你好,那就一直挂账吧,应收账款一直挂账,然后收不回来的确认坏账 要不没法进行的
好的 谢谢
不用客气,工作愉快