同学你好, 问题1、不是这样的,只要有余额,或者发生额的,都需要登记。问题2、不是这样的,T型账只需要把本期发生过的科目登记一个就行了。

老师,您好! 我想请教以下问题:1.本年合计与本年累计是一样的吗?他们之间有什么区别? 2.一月份本月合计的余额栏包括年初余额吗? 3.如果一个公司一年或者一个月,某个科目只发生一笔业务,那么是否需要本月合计以及本年累计? 4.如果一个公司只在十二月份发生业务,且某些科目明细账发生额借贷方相等,即没有余额,那么在本月合计之后是否还需要进行本年累计?(只在一个月发生业务,本月合计后没有余额!) 5.原材料的明细账需要每笔业务结出余额吗?有哪些明细账需要逐笔结出余额的? 谢谢!
老师,这个是全盘账实操的题,月末结转增值税,我有三个问题不理解 一、“转出未交增值税”科目的本期借方发生额是如何计算得出的? 二、期初“转出未交增值税”科目的借方金额是45000,本期“转出未交增值税”科目的借方发生额又是26967,这个科目的期初额加上本期发生额都在借方应该是留抵不进行账务处理,那为什么答案是“借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税”呢?而且答案解析给出的公式是(起初销项-进项)+(销项发生额+进项转出发生额+出口退税发生额-进项发生额)-转出未交增值税科目期初借方余额,按这个答案解析本期发生的“转出未交增值税”发生额应该是在贷方而不是借方啊,这样的话解析和题目中的表格是反的,为什么会这样呢? 三、实际工作中月末增值税结转这一步是电脑软件直接生成,还是需要自己手动做呢?
老师好!请问政府城投公司代政府建设的项目(全部是发行贷款及当地政府投入项目资本金建设)已全部超过建设期,但工程至今没有完成建设,建设期内产生贷款利息约0.7万元,建设期外已产生利约0.6万元,请问这二种利息应该怎么处理呢?谢谢老师!(不太懂这方面财务处理的老师就不要接题回复了好吗)
老师,登明细账时,也要按照科目编码的顺序来编写吗?因为我看到咱们提供的课件中答案是这样写的。比如第一笔业务发生是银行存款和实收资本,在明细账中是1002和4001,那么需要空出很多页明细账页码登4001实收资本科目,而明细账需要按日常发生时及时登账,空多少页这个有些头疼,不知道我这样理解对不对。谢谢老师
老师您好,请问: 问题1、科目汇总表只需要登本期发生科目(过去曾发生而本期未发生的不必登)是这样吗? 问题2、T型账需要把凡是过去及本期发生过的科目全要登一遍,是这样吗?谢谢老师
老师,在记出口发票凭证时,海运费发票上的汇率和月初第一个工作日的l汇率不一样,我是按照发票海运费记还是我自己换算海运费谢谢
居间费如果是长期的,那么是看这个客户的整年的合同金额计算5%吗
请问老师,公司注册资本5万,没有实缴,法人占99%股东占1%,现在资产负债表未分配利润38000请问可以平价转让吗?,这个1%股东要转让给法人。需要缴纳多少个人所得税呢?
老师,我们公司钢质车间购数控冲模具2100元,请问些模具款怎么做账,会计分录怎么做呢
评估机构要求我们,预测未来5年的收入,5年的期间费用,这个应该怎么操作比较好呢?
请问老师,资产负债表未分配利润38501.52,占股1%的股东要转让,这样要交税多少?
老师,个体工商户要申报个税嘛
老师,我想问下就是我们跟对方合作,用对方的场地,资质经营,然后对方向我们收取水电费,他们统一付给水电管理局,是否要开发票给我们,额外收取我们发票的税点是不是不合理的
老师,我们买了一批材料,制造业买的坩埚辅材那些,对方不能开票,我们员工备用金支付的。有微信支付记录。我这个可能要做原材料。后面这个怎么调整了?没有发票
请问老师,年终一次性奖金如何缴纳个税