同学你好, 1月应纳税所得=(10000-5000-1000*2-2000)=1000,应交个税1000*3%=30元 2月=(10000-5000-1000*2-2000)*3%=30元 劳动报酬应交(50000-3000)*(1-20%)*30%-2000=9280元 稿酬应交12000*80%*70%*20%=1344元 2月应交个税30%2B9280%2B1344=10654元

你好,请帮忙解答一下这道题
你好老师帮我分析一下这个题的BC答案,我怎么不理解
请老师帮忙解答一下这道综合分析题,谢谢!
你好,请问一下这道题怎么解答?请帮我解析出来一下
你好,请问一下这道题是怎么解答的?请帮我解答一下,还有分析出来一下
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录