你好 单位的应收账款与客户单位的应付账款核对,看余额是否一致,一致说明没有问题。如果不一致,查明不一致的原因 单位的应付账款与供应商的应收账款核对,也是这样处理(看余额是否一致,一致说明没有问题。如果不一致,查明不一致的原因)
付供应商款,发票未到先记账。借应付账款贷银行存款。这个分录对的吧。谢谢!
老师好,怎么跟供应商客户对账啊,具体操作是怎样的?谢谢
老师好,应收账款对应的是客户是吧,预付账款应付账款,对应的是供应商对吧 谢谢
请教,公司前面会计做的账比如应付账款可能不对,有什么思路整理行付账款呀?谢谢
和公司供应商对账,整体思路是什么样的?谢谢
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正