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公司25年时是小规模,26年01月升级一般纳税人。 在6月份时税局通知,说25年有张发票不合规范(不能开具免征税金发票)要求更正申报10-12月增值税申报表 然后我在26年6月更正了10-12月增值税申报表,收入减少了,同时补交税金 但是我忘了更正财务报表与汇算清缴 现在在七月份更正财务报表与汇缴 分别收入减少,附加税增加 并且在汇缴时把应交税金,填报时调增,不退税,是这样子吗?

2026-07-13 19:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-13 19:18

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齐红老师 解答 2026-07-13 19:21

您好,调账分录(小企业准则财会〔2013〕17号第八十八条,X冲收入,Y补缴附加税) 借:利润分配-未分配利润 X 贷:应收账款 X 借:利润分配-未分配利润 Y 贷:应交税费-城建税,应交税费-教育费附加,应交税费-地方教育附加 Y 更正申报 1. 更正2025财报:收入调减X,税金及附加调增Y;汇缴A105000收入类其他调减X,29行税金及附加账载0、税收填Y,追补扣除调减应纳税所得额;增值税不参与调整,应交税费无需调增。 2. 多缴税款选抵缴下期不退税;滞纳金计入2026营业外支出,2026汇缴A105000滞纳金栏单独调增。 政策依据:财会〔2013〕17号、企业所得税法第八条、国家税务总局公告2012年第15号第六条、国家税务总局公告2021年第3号

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