同学您好,请稍等稍等哦

老师这道题不是太懂,麻烦老师给我讲解一下,谢谢您
老实能不能给解答一下,谢谢您,我对这一块不太了解。
老师能解答一下吗,谢谢,不太会
能解答一下吗,谢谢老师,我不太会解决
老师您好上面的的提问能给我解答一下吗?谢谢
已授权企业,那里删除后,是不是就是把自己办税员身份删了
什么样的固定资产会有验收单?
老师好,混凝土搅拌站相关业务如下: 1.预付水泥款20万元,未收到发票 2.去供货商处拉回部分水泥,月底供货商开给10万元的成本票 请问这两笔业务怎么做会计分录?
前两年被查了意思是意思下要补20000企业所得税但是这两年都是亏损可以抵的吗,
老师,补计提24年的奖金入账到25年的管理费用里面了,没有用未分配利润科目调整,25年5月做24年汇算清缴时把这个金额调减了,还用调整到未分配利润科目科目吗?那现在做25年的汇算清缴,是不是要把这个补计提的金额再减去啊
科目余额表中应交增值税期末贷方余额是负数,这里负数表示什么意思?
IF 运保费的差额计入什么科目? 答:多收的确认收入,少收的确认费用。具体能不能用具体数据举例子解释呢
老师您好,本季度(1-3月)已开发票约16万了,但有开专票,在不交税的情况下,本月还可以再开普票约10万元吗?
老师,请问停车场收费,到账的是扣完第三方支付手续费的,这个收入要怎么入账,手续费又如何入账
老师好,请问老师,我2月份冲销1月份暂估,给多冲了600万,我是现在发结账回去调整,还是在3月份账务里调整嗯
1借待处理财产损溢1500 贷库存现金1500 2借其他应收款200 资产处置费用1300 贷待处理财产损溢1500 3借单位管理费用5000 贷财政补助收入5000 借事业支出 5000 贷财政补助预算收入5000 4 借单位管理费用8000 贷财政补助收入8000 借零余额账户用款额度8000 贷财政补助预算收入8000 5借固定资产10000 应交税费——应交增值税(进项税额)1300 贷银行存款11300 借单位管理费用1500 贷固定资产累计折旧150