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老师好,请问老师,我2月份冲销1月份暂估,给多冲了600万,我是现在发结账回去调整,还是在3月份账务里调整嗯

2026-03-18 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-18 15:48

直接反结账回去调整就行

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快账用户1297 追问 2026-03-18 15:49

建议回去调整对吧?报表我已经发给领导了

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齐红老师 解答 2026-03-18 15:49

是的,建议回去调整的

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快账用户1297 追问 2026-03-18 15:49

好吧,怕被领导骂

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齐红老师 解答 2026-03-18 15:52

不客气,祝你工作顺利,感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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直接反结账回去调整就行
2026-03-18
您好同学可以的,你可以在五月份之前把这些债务都处理掉。
2022-03-28
你好,可以的,你可以暂估进去。
2025-02-08
你好,这个直接删除12月的凭证,重新做年度报表。还没汇算
2024-02-25
你申报的时候已经交了税款, 比如你是在13%销售货物一栏里面申报的。开了负数发票之后,你再13%填写负数销售额,然后再开正确的,用你这个负数和正数合计填写。 你之前申报的不含税的销售额和你重新开的这个发票是不是一样? 不一样的,如果二月份没有其它的业务,应该是零申报。
2022-03-14
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