160-76)*13% 你好,按照这个来的。
乙企业为增值税一般纳税人, 购入生产设备一台,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为97万元,增值税为13万元,另发生保险费3万元,运杂费2万元,设备于当月投入使用。该设备采用双倍余额递减法计提折旧,预计使用年限5年,设备残值1万元。 要求: (1) 计算该设备的入账价值。 (2)计算该设备各年应计提的折旧额。
.单选题甲公司为增值税一般纳税人,2×20年11月20日,甲公司购进一台需要安装的A设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为950万元,可抵扣增值税进项税额为123.5万元,款项已通过银行存款支付。安装A设备时,甲公司领用原材料一批,该批原材料成本为36万元,相应的增值税进项税额为4.68万元,公允价值为40万元(不含增值税)。支付安装人员工资14万元。2×20年12月30日,A设备达到预定可使用状态。A设备预计使用年限为5年,顶计净残值率为5%,甲公司采用双倍余额递减法计提折旧。不考虑其他因素,甲公司2×21年度对A设备应计提的折旧额为()万元。A400B452.87C380D451.27
9.【单选】甲公司为增值税一般纳税人,2020年12月31日购入不需要安装的生产设备一台,当日投入使用。该设备价款为360万元,增值税税额为46.8万元,预计使用寿命为5年,预计净残值为零,采用年数总和法计提折旧。该设备2021年应计提的折旧为()万元。A:72B:120C:140.4D:168.4810.【单选】2021年8月1日甲公司(一般纳税人)购入生产设备一台。支付设备价款20万元,取得增值税专用发票注明增值税税额2.6万元。在采购过程中发生运输费1万元,安装人员调试费0.8万元,采购人员差旅费1.3万元、假定不考虑其他因素,则该生产设备的入账价值为()万元。A:20B:21.8C:23.1D:22.6
宏大公司为一般纳税人,有关固定资产业务如下:2021年12月12日宏大公司购进一台不需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为370万元,增值税额为48.1万元,另发生运杂费2万元,款项均以银行存款支付,没有发生其他相关税费。该设备于当日投入使用,预计使用年限为10年,预计净残率为12万元,采用直线法计提折旧。2022年12月31日,宏大公司对该设备进行评估时发现其已经发生减值,预计可收回金额为331万元,该设备未计提过减值准备。该设备入账价值为输入答案万元。该设备年折旧额为输入答案万元。注:折旧额用万元表示该设备月折旧额为输入答案万元。注:折旧额用万元表示2022年12月31日该设备的净值为输入答案万元。注:净值用万元表示
某企业为增值税一般纳税人2019年八月将自己使用过的一台设备销售给其他企业取得收入41.2万元该设备在2008年四月购进购进时未抵扣进项税额该固定资产原值50万元已提至40万元该企业上述业务应缴纳增值税为多少万
请问认证发票的分录怎么做?
老师,有个问题请教下,接收的账待认证进项税额的数字比实际电子税务局未认证的数大很多,开票时没看电子税务局,只看了账面数,这个月报税才发现,就算全认证完了,会上好几万的税,老板不愿意,这个有啥好的办法没?谢谢
老师,请问我的excel有个sheet加密,密码忘记了,没法编辑文档了,应该怎么处理
工会经费是什么,又是怎么申报的
老师小规模专票和普票季度合计不超过30万,是按照合计数缴纳增值税还是只缴纳专票部分
老师,您好,发票提交勾选后还可以取消吗
老师印花税我在申报时多报了12000元的数额,我以交过费了,用不用更正
老师,加邮费预付卡发票怎么入账
老师,过路费的普票(电子版打印出来),一般纳税人能抵扣的吗?
清算问题:公司现在打算清算注销掉,还没开始,我就想先卖掉设备收回来钱,收回300万。现在还欠着A客户600万,我能用这300万先还这600万吗。还完之后就没能再收到钱了,工厂没啥东西好卖了。然后再做清算,可以这样操作吗