您好,这样计算的哈 13%2B10*13%%2B1*13%-30*13%=10.53

某公司为增值税一般纳税人六月份发生如下经济业务外购板材用于生产家具取得增值税专用发票注明价款40万元。取得运费发票,注明运费金额为1万元。外购建筑涂料用于装饰办公楼取得专用发票装饰办公楼取得专用发票,注明税额9万元。销售家居一批取得含税收入为93.6万元,要求计算该公司六月应纳增值税。
南方家具公司为增值税一般纳税人。该公司2月发生以下经济业务: (1)外购用于生产家具的木材一批,全部价款已 付并验收入库。对方开具的增值税专用发票上注明的货款(不含增值税)为40万元。 (2)外购建筑涂料用于装饰公司办公楼,取得对方开具的增值税发票上注明的增值税税 额为9万元,已办理验收入库手续。 (3)进口生产家具用的辅助材料一批,关税完税价格8万元,已纳关税1万元。 (4)销售家具一批,开具普通发票注明销售额 92.8万元。 已知:该公司月初增值税进项税余额为零,增值税税率为13%。 要求:(计算结果以万元为单位,保留2位小数)
➊[问答题](15分)某家具生产公司为增值税-般纳税人,2021年6月份发生如下经济业务:(1)外购板材用于生产家具,取得专用发票,发票上注明不含税售价为40万元。(2)领取本来用于生产家具的涂料用于装饰职工食堂,该批涂料账面价值为1万。(3)领取自产家具用于奖励员工,该批家具近期平均不含税售价为10万。(4)销售家具一批,取得含税收入113万元。要求:计算该公司6月份应纳增值税。
➊[问答题](15分)某家具生产公司为增值税-般纳税人,2021年6月份发生如下经济业务:(1)外购板材用于生产家具,取得专用发票,发票上注明不含税售价为40万元。(2)领取本来用于生产家具的涂料用于装饰职工食堂,该批涂料账面价值为1万。(3)领取自产家具用于奖励员工,该批家具近期平均不含税售价为10万。(4)销售家具一批,取得含税收入113万元。要求:计算该公司6月份应纳增值税。需要计算过程
➊[问答题](15分)某家具生产公司为增值税-般纳税人,2021年6月份发生如下经济业务:(1)外购板材用于生产家具,取得专用发票,发票上注明不含税售价为40万元。(2)领取本来用于生产家具的涂料用于装饰职工食堂,该批涂料账面价值为1万。(3)领取自产家具用于奖励员工,该批家具近期平均不含税售价为10万。(4)销售家具一批,取得含税收入113万元。要求:计算该公司6月份应纳增值税。需要计算过程
老师,个人融资租赁购买车,和企业融资租赁购买车,计算利息和还款方法一样吗?
实行小企业会计准则,公建开采暖费发票应该是 9% 的税点,但是开票时开成了免税的。已经更正23-25年报表,有23年开的也有25年开的,不冲发票,有留抵,会计账怎么做?没有以前年度损益调整这个科目,会计软件是用友T+,23年不含税金额30796.98,税额2771.72,25年不含税金额22978.16,税额2068.04,之前年度已计入借:预收账款,贷主营业务收入-居民,这次收入要入主营业务收入-公建,最后调整到未分配利润,详细的记账过程
老师,开差额发票是不是只可以开普通发票,不能开专用发票
报年报时净利润总额,和年报资产负表中的未分配利润不一致吗?
9180资质,需要什么条件才能申请呢?
老师,公司这么多年没有交过房产税,公司经营场所的房产是老板和他女儿名下的房产,我也是才接这家的家,这不交房产税,合理吗?
上月未开票收入成本估算错了,这月红冲后,重新在写一次正确的就可以了吧
美金退股现在的汇率跟之前汇入汇率之间的汇差计入那个会计科目
我在去年计提35万,次年一月等额红冲,截止到目前四月没有发生收入,至发生了支出,到4月底余额16万,在五月企业所得税汇算清缴之前不能用完,所以我想问在五月申报的时候是否要调增16万?
老师你好 现在税管员说我们个人所得年报 销项731,成本710。 成本偏高,预警虚列成本,那我这边应该怎么做?怎么写情况说明?