学员您好,至少需要写到11月25日之前
老师,你好,公司在办理注销的时候要提交股东会,决议上面有几个日期,比如说我是在1月10号要去工商局提交资料,那么我就应该在1月10号做出决定,是在1月10号出具清算报告,并于1月10号作出解散公司的决定,但是我是在21年11月15号在工商系统里提交了清算备案,那我清算组备案的时间就应该是11月15号对吗。
甲公司系某集团股份有限公司,下设的A子公司主要从事设备出口业务。2022年2月25日A子公司主管税务机关对其进行税务稽查时,发现A子公司以假报出口和其他欺骗手段,骗取国家出口退税款10万元,主管税务机关3月1日在其官方网站上发布了《税务处理决定书》的公告,公告规定的期限届满之日为3月31日。A子公司于3月15日领取了文书,经查阅发现,主管税务机关决定追缴其骗取的出口退税款10万元,并处40万元的罚款以及停止为其办理出口退税业务。A子公司的股东肖某以自己的名义向主管税务机关的上一级税务机关申请行政复议。要求:回答下列问题。根据上述资料,1.A子公司的股东肖某以自己的名义申请行政复议的做法是否正确?请说明理由。2.A子公司申请行政复议期限的起算时点是哪一天?请说明理由。3.甲公司是否可以作为行政复议的参加人?请说明理由;如果可以,甲公司不参加行或复议,会对行政复议产生什么影响?4.A子公司主管税务机关作出的罚款决定是否正确?请说明理由。
公司系某集团股份有限公司,下设的A子公司主要从事设备出口业务。2022年2月25日A子公司主管税务机关对其进行税务稽查时,发现A子公司以假报出口和其他欺骗手段,骗取国家出口退税款10万元,主管税务机关3月1日在其官方网站上发布了《税务处理决定书》的公告,公告规定的期限届满之日为3月31日。A子公司于3月15日领取了文书,经查阅发现,主管税务机关决定追缴其骗取的出口退税款10万元,并处40万元的罚款以及停止为其办理出口退税业务。A子公司的股东肖某以自己的名义向主管税务机关的上一级税务机关申请行政复议。要求:回答下列问题。根据上述资料,1.A子公司申请行政复议期限的起算时点是哪一天?请说明理由。2.甲公司是否可以作为行政复议的参加人?请说明理由;如果可以,甲公司不参加行或复议,会对行政复议产生什么影响?3.A子公司主管税务机关作出的罚款决定是否正确?请说明理由。
公司系某集团股份有限公司,下设的A子公司主要从事设备出口业务。2022年2月25日A子公司主管税务机关对其进行税务稽查时,发现A子公司以假报出口和其他欺骗手段,骗取国家出口退税款10万元,主管税务机关3月1日在其官方网站上发布了《税务处理决定书》的公告,公告规定的期限届满之日为3月31日。A子公司于3月15日领取了文书,经查阅发现,主管税务机关决定追缴其骗取的出口退税款10万元,并处40万元的罚款以及停止为其办理出口退税业务。A子公司的股东肖某以自己的名义向主管税务机关的上一级税务机关申请行政复议。要求:回答下列问题。根据上述资料,1.甲公司是否可以作为行政复议的参加人?请说明理由;如果可以,甲公司不参加行或复议,会对行政复议产生什么影响?2.A子公司主管税务机关作出的罚款决定是否正确?请说明理由。
公司系某集团股份有限公司,下设的A子公司主要从事设备出口业务。2022年2月25日A子公司主管税务机关对其进行税务稽查时,发现A子公司以假报出口和其他欺骗手段,骗取国家出口退税款10万元,主管税务机关3月1日在其官方网站上发布了《税务处理决定书》的公告,公告规定的期限届满之日为3月31日。A子公司于3月15日领取了文书,经查阅发现,主管税务机关决定追缴其骗取的出口退税款10万元,并处40万元的罚款以及停止为其办理出口退税业务。A子公司的股东肖某以自己的名义向主管税务机关的上一级税务机关申请行政复议。要求:回答下列问题。根据上述资料,1.甲公司是否可以作为行政复议的参加人?请说明理由;如果可以,甲公司不参加行或复议,会对行政复议产生什么影响?2.A子公司主管税务机关作出的罚款决定是否正确?请说明理由。
加油卡预存优惠金额怎么做账
向境外单位提供完全在境外消费的服务是什么意思 如果提供了,没签合同,不做备案的话,能不把这部分收入申报增值税,只报企业所得税吗
实收资本可以怎么冲销往来呢?分录是什么呢
老师,你好,我们是销售钢材的,我们账上库存还有170万,未认证发票还有60万,我们库存过大的原因会是什么产生的,我们公司不存在未开票收入
2017年6月20日以银行存款1500万元外购一条生产线并立即投入使用,预计使用年限为15年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。2018年12月31日,计该设备的公允价值减去处置费用后的净额为1000万元,未来现金流量的现值为1209万元,预计尚可使用年限为13年,预计净残值为零,仍采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,2019年年末资产的账面价值为()万元,老师,这是什么意思?
老师红冲去年小规模专票对方如果没有抵扣自己可以操作不用对方同意吗
我司与A公司合作以提供内容产生收益,但由于目前还未跟A公司签署合同,无法正常向A公司开具发票进行结算。在合同签署的过渡期间委托B公司(之前一直跟A公司合作提供内容的公司)提供内容,现在我司与B公司签署委托协议,约定我司以产生的收益的25%作为支付报酬给到B公司,但与A公司之间产生的收益是先由A公司支付给B公司,B公司每月把此收益的账单给到我司确认,确认无误后才开具发票给到A公司,B公司收到A公司的结算款后,扣除自己应收的报酬(收益的25%)之后,把剩下的75%收益返还给我司,我司需就此开具发票给B公司。 请问这样的业务模式,我司需如何确认收入与成本,分录如何做
老师第二问股份支付费用金额3400式子没看懂?还有可抵扣暂时性差异5100式子没看懂?谢谢
老师294000收入交多少印花税
老师294000含税收入没有成本交多少增值税?城市维护建设税?教育费附加?地方教育费附加都是多少?企业所得税?我家是6%