你好,不 要的,这种情况 不要的

文化传媒公司和平台合作,平台给我们的点比如是90,给其他公司的点比较少,我们公司可以给其他公司开立一个平台账户合作,给他们的点比直接给平台合作的要到高,比如平台给我们打款100,我们给和我们公司合作的公司85,那我们这种属于什么合作,怎么开发票
你好,我们是网约车销售公司,我们主业就是卖车给网约车司机,司机全款买车挂靠在我公司,然后跑车。我们自己一给自己开机动车统一发票,请问我们这种应该怎么做账
老师,我们公司是租车公司,然后我们招的司机在我们合作的平台跑车,司机的流水会打到我们公司的公账上面,然后我们发给司机,这种情况,我们有必要给平台开票吗
我们公司A买了车租给另一个公司B,然后他们每个月从公账上给我们打租金,他们租的车跑的流水到我们公账上面,我们要从公账上打给他们,会不会有什么问题?牵不牵扯到洗钱,税务方面的问题呢?
老师我们是物流公司,然后用别的平台打款,他们给我们开票,现在这个平台被查了,会连累到我们吗
店里的猫猫以及猫猫的猫粮 做什么科目呢
老师,税务平台已经勾选一项业务的进项税额是150元,但是销项税额只有50元,那么余下的100元进项税额,记账怎么处理
增值税是按收入还是按开发票的金额来交的,这里有点混
小规模纳税人,不开票收入填写在哪个位置
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
为什么不用开票
因为那个平台一直让我们开票给他,我们就开了普票给他,现在不开了行吗
您的钱并没有,通过他打个给你们
什么意思啊?
学员您好他们需要付钱给你们吗?
他每月都会按结算管理费收五个点,然后让我们给他们开票,也不用开吗
他们收你们的钱,应该是他们向你们开票
我和对方说说
谢谢老师
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