同学你好 这个可以的

中国公民黄某,2021年每月税前工资薪金收入为20000元,每月扣除的三险一金为45 00元。黄某夫妇有一个正在上小学的孩子,且每月还需支付首套房贷款3000元,以上专项附加扣除均由黄某一人享受。已知,每月减除费用为5000元/月,子女教育专项附加扣除标准为1000元/月,住房贷款利息专项附加扣除标准为1000元/月,本年黄某已预缴个人所得税9000元。 个人所得税税率表(综合所得适用) 级数 全年应纳税所得额 税率 (%) 速算扣除数(元) 1 不超过36000元的 3 0 2 超过36000元至144000元的部分 10 2,520 3 超过144000元至300000元的部分 20 16,920 4 超过300000元至420000元的部分 25 31,920 5 超过420000元至660000元的部分 30 52,920 6 超过660000元至960000元的部分 35 85,920 7 超过960000元的部分 45 181,920 要求: (1)假设黄某自己购买的首套房还未进行装修,目前租房居住。请问,黄某在一个纳税年度内能同时分别享受住房贷款利息和住房租金专项附加扣除
二、计算题中国公民黄某,2021年每月税前工资薪金收入为20000元,每月扣除的三险一金为4500元。黄某夫妇有一个正在上小学的孩子,且每月还需支付首套房贷款3000元,以上专项附加扣除均由黄某一人享受。已知,每月减除费用为5000元/月,子女教育专项附加扣除标准为1000元/月,住房贷款利息专项附加扣除标准为1000元/月,本年黄某已预缴个人所得税9000元。要求:(1)假设黄某自己购买的首套房还未进行装修,目前租房居住。请问,黄某在一个纳税年度内能同时分别享受住房贷款利息和住房租金专项附加扣除吗?
二、计算题中国公民黄某,2021年每月税前工资薪金收入为20000元,每月扣除的三险一金为4500元。黄某夫妇有一个正在上小学的孩子,且每月还需支付首套房贷款3000元,以上专项附加扣除均由黄某一人享受。已知,每月减除费用为5000元/月,子女教育专项附加扣除标准为1000元/月,住房贷款利息专项附加扣除标准为1000元/月,本年黄某已预缴个人所得税9000元。要求:(1)假设黄某自己购买的首套房还未进行装修,目前租房居住。请问,黄某在一个纳税年度内能同时分别享受住房贷款利息和住房租金专项附加扣除吗?
中国公民李某为甲公司销售主管有一个女儿读小学一年级李某有一个姐姐父母亲一年过60李某2021年的有关收入情况如下每月取得工资¥16,000每月缴纳的基本养老保险费基本医疗保险费失业保险费住房公积金共¥2700每月需偿还首套住房贷款利息,全年取得稿酬¥120,000劳务报酬¥50,000已知子女教育专项附加扣除标准为¥1000美元美元,由李按扣除标准的百分之百扣除住房贷款利息专项附加扣除标准为¥1000每月由李某扣除标准的百分百扣除赡养老人专项附加扣除标准为¥2000每月李某与姐姐均摊李某2019年应计入个人所得税税额的年收入为多少元李某2019年的专项扣除金额为多少元李某2019年专项附加扣除金额为多少万元李某2019年应缴纳的个人所得税多少元?
中国公民李某为甲公司销售主管,有一个女儿,读小学1年级。李某有一个姐姐,父母均已年过60岁,李某2021年的有关收支情况如下:(1)每月取得工资16000元,每月缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、住房公积金共2700元,每月需偿还首套住房贷款利息。(2)全年取得稿酬120000元,劳务报酬50000元。已知:子女教育专项附加扣除标准为1000元/月/人,由李某按扣除标准的100%扣除。住房贷款利息专项附加扣除标准为1000元/月,由李某按扣除标准的100%扣除。赡养老人专项附加扣除标准为2000元/月,李某与其姐姐均摊。请计算并填空:(1)李某2019年应计入个人所得税应纳税额的年收入为()万元(2)李某2019年的专项扣除金额为()万元(3)李某2019年的专项附加扣除金额为()万元(4)李某2019年应缴纳的个人所得税()万元
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗