同学你好 分录 1 借,工程 物资200000 借,应交税费一应增一进项26000 贷,银行存款226000 2 借,在建工程 200000 贷,工程 物资200000 3 借,在建工程 50000 贷,库存商品50000 4 借,在建 程 50480 贷,应付职工薪酬50480 5 借,固定资产300480 贷,在建工程 300480 计算2019年计提多少折旧并编制计提折旧的会计分录 19提折旧=300480*2/20/12*4=10016 借,管理费用10016 贷,累计折旧10016

固定资产购建业务核算作业3:华宇公司为增值税一般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要以自营方式建造一栋材料仓库,发生业务如下:(1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造仓库。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为40000元。(4)6月12日,领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为30000元。(5)6月20日,建造期间共应付工程人员薪酬50000元
北方公司为增值税一般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要,以自营方式建造一栋办公楼,发生业务如下:(1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,工程物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造办公楼。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为50000元。|答是(4)6月20日,建造期间共应付工程人员薪酬50480元。(5)2019年8月31日,该办公楼达到预定可使用状态,预计使用年限为20年,预计净残值为20000元采用双倍余额递减法计提折旧。要求:编制北方公司2019年度与上述业务相关的会计分录,计算2019年计提多少折旧并编制计提折旧的会计分录。
北方公司为增值税-般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要,以自营方式建造一栋办公楼,发生业务如下:<1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,工程物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造办公楼。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为50000元。(4)6月20日,建造期间共应付工程人员薪酬50480元。(5)2019年8月31日,该办公楼达到预定可使用状态,预计使用年限为20年,预计净残值为20000元,采用双倍余额递减法计提折旧。要求:编制北方公司2019年度与上述业务相关的会计分录,计算2019年计提多少折旧并编制计提折旧的会计分录。
北方公司为增值税一般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要,以自营方式建造一栋办公楼,发生业务如下:(1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,工程物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造办公楼。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为50000元。(4)6月20日,建造期间共应付工程人员新酬50480元。(5)2019年8月31日,该办公楼达到预定可使用状态,预计使用年限为20年,预计净残值为20000元,采用双倍余额递减法计提折1日。要求:编制北方公司2019年度与上述业务相关的会计分录,计算2019年计提多少折1日并编制计提折旧的
北方公司为增值税一般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要,以自营方式建造一栋办公楼,发生业务如下:(1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,工程物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造办公楼。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为50000元。(4)6月20日,建造期间共应付工程人员新酬50480元。(5)2019年8月31日,该办公楼达到预定可使用状态,预计使用年限为20年,预计净残值为20000元,采用双倍余额递减法计提折1日。要求:编制北方公司2019年度与上述业务相关的会计分录,计算2019年计提多少折1日并编制计提折旧的
老师你好,请教一下,销售开10万发票,需要开多少进项发票呀?急急
内账怎么做?只要除了外账涉及的内容都做吗?还是无论内外账,只要体现实际发生业务的,就做为内账?谢谢你了
老师你好,咨询下,就是员工在A公司做事,然后A公司付了工资到公账上,我们付员工工资是大于A公司付的款,这个我们需要开票给A公司么,分录如何做呢?还有老师银行承兑,商业承兑汇票如何操作呢?
老师,采购的材料签订了合同的,有固定单价。后面因为紧急要货产生了额外的200元运费,对方开具发票怎么开具合理呢?没办法开运费发票,加到材料里面开的话单价就和合同签订的单价不一致了。我准备让他一并开到材料里面,在发票备注栏备注含加急运费200元,您看这样处理可以吗?不会有税务风险吧!谢谢
老师,现金结的账可以开发票吗?金额有限制吗?公司和个体工商户对这方面要求一样吗?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
老师,演出公司购买的化妆品,口红,纸巾,晾衣架都去什么科目,谢谢
印花税依据什么计税依据缴纳?
老师请问下,公司把注册地变更为其他地方,生产地在原来的注册地,这样可以吗有没有什么影响?
老师好,怎么查公司社保单位编码呢?谢谢