你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

作业活动作业1第一章资料:某有限责任公司(一般纳税人)发生如下业务。(1)企业分别收到投资者240000元投资款,款项己存入银行;(2购入原材料,价款为10000元,增值税税率13%,已验收入库,以银行存款支付;(3)生产甲产品领用材料90000元,生产乙产品领用材料80000元;(4)生产车间购买办公用品5000元,,以现金支付;(5)以现金1000元支付厂部办公费;(6计提本月固定资产应计折1日11000元,其中车间固定资产应计折1日5000元,管理部门固定资产应计折1日6000元;(7)分配制造费用10000元,其中甲产品成本5000元,乙产品成本5000元。(8)本月投产产品全部完工井验收入库;(9)企业销售甲产品1000件,每件售价80元,增值税税率13%,货款收存银行;(10)销售给红星厂乙产品900件,每件售价50元,增值税税率13%,货款未收到;(11)结转己售甲乙产品的生产成本,其中甲产品60000元,乙产品30000元;(12以银行存款支付本月销售甲乙产品的销售费用10000元。
12月2日,从大臣工厂购进田材料2000千克,计买价30000元,增值税3900元;购进乙材料3000千克,计买价36000元,增值税4680元,共计运费4180元(按重量比例分配),款未付。2、12月4日,以银行存款支付上述购进材料总价款。3、12月5日,购进甲、乙材料验收入库。4、12月10日,提现80000元,并发放工资。5、512月11日,生产A产品领用甲材料10000元,生产B产品领用乙材料15000元,生产车间一般耗用田材料1000元。、12月12日,销售A产品500件,计100000元,增值税13000元;销售B产品400件,计200000元,增值税26000元,收到商业汇票一张。7、12月15日,预提本月短期借款利息780元。8、12月20日,以银行存款购买汽车一辆,价值180000元。9、12月22日,销售甲材料100千克,计卖价1000元,增值税130元,款项收存银行。10、12月31日,结转本月工资,其中生产工人工资50000元,车间管理人员工资12000元,厂部管理人员工资23000元。11、12月31日,计提折旧39000元,其中生产车间用
(14)20日,接到银行付款通知,支付电费18100元,其中生产车间应负担16540元,行政管理部门应负担1400元,销售部门负担160元。(15)王云报销差旅费5500元,补付现金500元(16121日,生产车间领用甲材科500千克、乙材料200千克,用于B产品生产,行政管理部门领用甲材料20千克(17)22日,以银行存款支付本月产品广告费用5000元,增值税300元。(18)23日,销售甲材料100千克,价款12000元及增值税1560元已收到,存入银行。(19)25日,以银行存款支付违章罚款2000元(20)29日,以银行存款支付本年度长期借款利息60000元。(21)以银行存款支付电话费1600元,其中:生产车间电话费1000元,管理部门电话费600元。(22)本月应计提固定资产折旧14000元,其中:生产车间固定资产折旧8000元,行政管理部门固定资产折旧5000元,销售机构固定资产折1000元(23)汇总本月发生的制造费用,按生产工人的工时比例分配。(24)假定B产品1100件全部完工,产品已经验收入库;A产品而未完工。(25)结转销售成本。
(14)20日,接到银行付款通知,支付电费18100元,其中生产车间应负担16540元,行政管理部门应负担1400元,销售部门负担160元。(15)王云报销差旅费5500元,补付现金500元(16121日,生产车间领用甲材科500千克、乙材料200千克,用于B产品生产,行政管理部门领用甲材料20千克(17)22日,以银行存款支付本月产品广告费用5000元,增值税300元。(18)23日,销售甲材料100千克,价款12000元及增值税1560元已收到,存入银行。(19)25日,以银行存款支付违章罚款2000元(20)29日,以银行存款支付本年度长期借款利息60000元。(21)以银行存款支付电话费1600元,其中:生产车间电话费1000元,管理部门电话费600元。(22)本月应计提固定资产折旧14000元,其中:生产车间固定资产折旧8000元,行政管理部门固定资产折旧5000元,销售机构固定资产折1000元(23)汇总本月发生的制造费用,按生产工人的工时比例分配。(24)假定B产品1100件全部完工,产品已经验收入库;A产品而未完工。(结转销售成本,分录
(9)20日,向长江公司销售产成品,开出的增值税专用发票列明:甲产品3000件,每件售价520元,价款1560000元,增值税税额202800元;销售乙产品1500件,每件售价940元,价款1410000元,增值税税额183300元。长江公司承诺付款。(10)25日,开出转账支票一张5000元,支付报社广告费。(11)27日,收到长江公司转账支票一张,支付其本月购买甲、乙产品的销货款,共计3356100元。(12)31日,本月发出材料汇总如下:生产甲产品4000件领用A材料8000千克,金额880000元;生产乙产品2000件领用B材料24000千克,金额720000元;生产车间一般耗用辅助材料金额18000元;公司管理部门领用辅助材料金额2000元。(13)31日,以银行存款支付本月银行流动资金借款利息2500元。(14)31日,计提本月固定资产折1旧日,其中,生产车间65000元,公司管理部门35000元。
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗