同学你好 这个可以有的

老师您好,请问“应交税费—待认证进项税额”月末如何处理
老师,您好!请问“应交税费-待认证进项税”科目,期末可以有余额吗?
老师,你好!请问当期只有进项税额,本期税费怎么结转? 借方科目:应交税费—应交增值税—进项税额(计算抵扣 应交税费—待认证进项税额
老师,咨询下:年末应交税费-待认证进项税能有余额吗?需要转到哪个科目不呢?
老师好,请教一个问题,当月做的应交税费待抵扣进项税科目和应交税费待轻销项税额,期末不用结转到未交增值税科目对吧 ,应该是期末有余额的吧
请问小企业会计准则,去年 坏账损失,计入营业外支出-坏账 损失(不合适税前扣除),那我汇 算清缴调整要调整在哪里?A105090和A105000都要填吗
1、计提并发放工资会计分录分别是? 2、计提社保会计分录 3、缴纳社保会计分录
老师,负责28.48万,资产22.29,资产负债率是多少呢?
你好,在政务服务网修改认缴出资时间后,还需要其他操作吗?税务和工商要操作吗?
老师,我9月份异地预交的增值税,10月报所属期9月份的税时预交增值税金额没有带出来!(9月份预交增值税时选择的预交所属期选成了8月份)
应发工资含个人代扣社保部分吗
跨年收到的专票,还未年结账,可以知道准确税金是多少,税金部分可以临时挂个科目,在上年入账。税金不挂账,借贷方不平
老师怎样可以知道公司有没有实缴注册资金?
老师,向您请教一下,小规模公司,11月份开票后超过500W,变成一般纳税人,本次四季度的报表该如何申报呢?
暂估了成本,借方:主营业务成本,现在收到发票,怎么做账
年末需要结转吗?还是等什么时候认证再转出来呢?
同学你好 这个不用结转
好的,谢谢老师!
同学你好 满意请给五星好评,谢谢