同学你好 这个可以有的
老师您好,请问“应交税费—待认证进项税额”月末如何处理
老师,您好!请问“应交税费-待认证进项税”科目,期末可以有余额吗?
老师,你好!请问当期只有进项税额,本期税费怎么结转? 借方科目:应交税费—应交增值税—进项税额(计算抵扣 应交税费—待认证进项税额
老师,咨询下:年末应交税费-待认证进项税能有余额吗?需要转到哪个科目不呢?
老师好,请教一个问题,当月做的应交税费待抵扣进项税科目和应交税费待轻销项税额,期末不用结转到未交增值税科目对吧 ,应该是期末有余额的吧
跨境电商报关cif模式 海运费怎么做分录
老师,我们种辣椒,种子化肥都进生产成本了,然后种出来的辣椒用进库存商品,再结转成本吗
餐饮行业个体工商户怎么做账,本人零基础,老板需要核算清楚成本,利润等,请问开始怎么做
你好老师,请问个人独资企业与个体工商户报税方式一样吗
注销前,租房保证金40万抵了房租了,怎么做账务处理?
老师,请问没有发票先付出货款怎么做分录
老师,我想问下,小规模纳税人如果开了发票不超过30万,到了月度末这个增值税要不要结转,
老师,10月季度所得税新增的已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬该如何取数?我们公司是9月计提8月工资,发放8月工资的
老师,员工去培训的机票当时没出票,来回的路费直接走流水证明报销了,之后出现台风回来的航班取消了换了一张更贵的机票,之前那个报销单怎么处理呢?
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年末需要结转吗?还是等什么时候认证再转出来呢?
同学你好 这个不用结转
好的,谢谢老师!
同学你好 满意请给五星好评,谢谢