借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
老师您好,我想请问一下,我们有基建工程款,财政拨给我们一笔钱基建项目专款,借:银行存款,贷:财政补助收入,付给工程公司时,借:在建工程,贷:银行存款,年末了,本期盈余还是有财政拨给我们的那笔钱,请问我的账务处理是不是对的,然后还应该补计一比支出吗?还是怎么处理
各位老师救救孩子吧,我公司之前开展了一个研发的项目,然后从另外一个公司请了技术服务咨询,对方说开票开研发和技术服务费,款项我支付给了对方,未收票,是计入借预付账款还是应付账款,贷银行存款,收到票后怎么做分录,是借研发费用-费用化支出,贷:应付或预付?还是直接结转成本
老师,我公司是国企,政府委托我公司对外招标,请第三方编制项目可研报告,我公司收到财政专款时 借:银行存款,贷:专项应付款-**项目,请问编制工作完成后,付款到第三方的时候应计哪个科目
文旅企业,主要营运景区等。因为有部分公益类项目有财政渠道拨付专项使用的资金。请问收到的时候是不是直接:借记银行存款-专户、贷记其他应付款-专项资金。开销的时候:借记成本费用类科目、贷记银行存款-专户,然后再借记其他应付款-专项资金、贷记成本费用类科目(反冲)。如果未收到资金需垫付时,可以先借记其他应付款-专项资金、贷银行存款。收到资金后在归还专户资金,然后按前述方法操作吗?
老师,公司自建厂房,前期土地平整,前期平整土地,收到政府的平整土方的补助款,要求我公司开9个点的专票,然后施工方会开票给我们。 开票出去 借应收账款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 收到补助款 借银行存款贷应收账款 收到施工方开给我们的票 借在建工程 应交税费-进项税额 贷应付账款 是这样吗 请问 那收到施工方的票怎么结转成本啊?
公户收到对方的货款,如果退回去是直接转账给对方就行吗
开票不备注基本户,备注收款账号为一般账号,危险吗,容易被税务查吗
转款给到一家公司的分公司,我们挂往来可以挂这家公司总公司的吗
请问,一般代账公司在次年的几月,把上年的会计凭证、账本那些资料返给我们?
老师,有两个人合着买的东西,然后要租给他们自己合作成立的那个公司,然后想问一下,这个税收是几个点?
请问老师,因为给员工的期权计提的资本公积——非实际产生现金流量,也没有增加实收资本。需要缴纳印花税吗?不需要的话,有政策依据嘛?
出囗货物,寄DHL,有横联报关单吗?它的出口备案资料清单是哪些?
客户营业执照没有名称 ,就写他的姓名吗?
老师,请问一下,公司到了一笔工程款,现在想要合理转出,有哪些?具体如何做
公司卖了一两汽车,二手汽车场开了发票,这个要怎么做账?
直接冲减就可以了吗,谢谢老师
是的,直接冲减就可以了