借:专项应付款-**项目 贷:银行存款

老师您好,我想请问一下,我们有基建工程款,财政拨给我们一笔钱基建项目专款,借:银行存款,贷:财政补助收入,付给工程公司时,借:在建工程,贷:银行存款,年末了,本期盈余还是有财政拨给我们的那笔钱,请问我的账务处理是不是对的,然后还应该补计一比支出吗?还是怎么处理
各位老师救救孩子吧,我公司之前开展了一个研发的项目,然后从另外一个公司请了技术服务咨询,对方说开票开研发和技术服务费,款项我支付给了对方,未收票,是计入借预付账款还是应付账款,贷银行存款,收到票后怎么做分录,是借研发费用-费用化支出,贷:应付或预付?还是直接结转成本
老师,我公司是国企,政府委托我公司对外招标,请第三方编制项目可研报告,我公司收到财政专款时 借:银行存款,贷:专项应付款-**项目,请问编制工作完成后,付款到第三方的时候应计哪个科目
文旅企业,主要营运景区等。因为有部分公益类项目有财政渠道拨付专项使用的资金。请问收到的时候是不是直接:借记银行存款-专户、贷记其他应付款-专项资金。开销的时候:借记成本费用类科目、贷记银行存款-专户,然后再借记其他应付款-专项资金、贷记成本费用类科目(反冲)。如果未收到资金需垫付时,可以先借记其他应付款-专项资金、贷银行存款。收到资金后在归还专户资金,然后按前述方法操作吗?
老师,公司自建厂房,前期土地平整,前期平整土地,收到政府的平整土方的补助款,要求我公司开9个点的专票,然后施工方会开票给我们。 开票出去 借应收账款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 收到补助款 借银行存款贷应收账款 收到施工方开给我们的票 借在建工程 应交税费-进项税额 贷应付账款 是这样吗 请问 那收到施工方的票怎么结转成本啊?
经营范围是互联网信息服务。可以开发票电商客服外包的发票吗
老师,注册资金100万,未实缴,减资到5万,工商要求净资产为正数,净资产做到多少合适,避免产生税费
请问增值税税负和企业所得税税负怎么算?还有毛利率
老师电子税局如何增加一个开票员
我们公司是ai软件行业,开了发票,印花税是按 几个点来计提
老师,我昨天在财务软件里做的账,有一个科目好像不太对,还能不能改?
地方水库移民扶持基金的申报,是水利建设金经吗
老师,一般纳税人公司通行费3%、9%普通发票可以抵扣吗?
老师,我们是运输公司,2024年3月处置了固定资产车辆一台通过二手车市场开具了发票,但是忘记报税了,一直在账上,折旧今年3月份提完了,现在怎么处理呢
个体户,第四季度每个月需要开6万的票,那需要多少成本票?不是收入多少开多少成本进来就可以了
直接冲减就可以了吗,谢谢老师
是的,直接冲减就可以了