借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
老师您好,我想请问一下,我们有基建工程款,财政拨给我们一笔钱基建项目专款,借:银行存款,贷:财政补助收入,付给工程公司时,借:在建工程,贷:银行存款,年末了,本期盈余还是有财政拨给我们的那笔钱,请问我的账务处理是不是对的,然后还应该补计一比支出吗?还是怎么处理
各位老师救救孩子吧,我公司之前开展了一个研发的项目,然后从另外一个公司请了技术服务咨询,对方说开票开研发和技术服务费,款项我支付给了对方,未收票,是计入借预付账款还是应付账款,贷银行存款,收到票后怎么做分录,是借研发费用-费用化支出,贷:应付或预付?还是直接结转成本
老师,我公司是国企,政府委托我公司对外招标,请第三方编制项目可研报告,我公司收到财政专款时 借:银行存款,贷:专项应付款-**项目,请问编制工作完成后,付款到第三方的时候应计哪个科目
文旅企业,主要营运景区等。因为有部分公益类项目有财政渠道拨付专项使用的资金。请问收到的时候是不是直接:借记银行存款-专户、贷记其他应付款-专项资金。开销的时候:借记成本费用类科目、贷记银行存款-专户,然后再借记其他应付款-专项资金、贷记成本费用类科目(反冲)。如果未收到资金需垫付时,可以先借记其他应付款-专项资金、贷银行存款。收到资金后在归还专户资金,然后按前述方法操作吗?
老师,公司自建厂房,前期土地平整,前期平整土地,收到政府的平整土方的补助款,要求我公司开9个点的专票,然后施工方会开票给我们。 开票出去 借应收账款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 收到补助款 借银行存款贷应收账款 收到施工方开给我们的票 借在建工程 应交税费-进项税额 贷应付账款 是这样吗 请问 那收到施工方的票怎么结转成本啊?
厂家开了一张268414的返利负数发票 后期厂家按照这个金额退钱 请问怎么做账
老师好,我司是一般纳税人,主营业务有苗木培育、种植、销售,生态修复工程,园林绿化工程等,我想问购入复合肥用于苗木培育的,请问复合肥的进项是否可以抵扣园林绿化工程类的销项
老师好,我公司给另一家公司投资了一笔钱,我账务是长期股权投资科目做的账,但现在我投资的公司要注销,我这边怎么做账啊
您好,老师,请教一下,出口销售贸易方式进料加工的时候报关金额按照正常的单价申报的,后面由于货物等原因,客户等到过两三个月来扣款,请问这个扣款如何处理?报关上需要调整吗?免抵退上如何处理?谢谢
董老师,我们课后服务这一学期收费,截止12月31日这部分费用还有剩余未支付,可能涉及税,但该款项实际是全部支付给教师的工资,我在做纳税调整明细中,我能在A105000纳税调整项目明细表第8行不征税收入填入收款总额吗
月末结转的合规吗,不对的地方请指证怎么调整,凭证已经删除不了了
老师你好,小规模纳税人本年累计开票金额超过500万的话是不是立马就要变成一般纳税人?
如果我每个月的销售额是300多万没有进项如果少交税
老师我们有点收入6月没做,做到7月了对我们会有风险吗?
老师 有个租赁的问题,我们公司融资租入一个电梯,价值518400,每月租金是14400,每月维修费3600,租三年,年利率是3.5%,净残值率是5%,现值是如何计算呀?每年的账务处理如何做呢?
直接冲减就可以了吗,谢谢老师
是的,直接冲减就可以了