第一个和第二个借原材料贷银行存款入库之前的运杂费都属于原材料的成本。第二个生产领用,借生产成本贷原材料

7.甲企业为增值税一般纳税人,本年3月发生以下业务:(1)购进纪念品,取得增值税专用发票上注明增值税6000元,将其全部用于集体福利。(2)从某增值税小规模纳税人处购进含税价格为3500000原材料,取得增值税普通发票;支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费26000元,取得增值税专用发票。(3)销售汽车装饰物品,取得不含税收入30000元;提供汽车修理劳务取得不含税收入18000元;出租汽车取得不含税租金收入6300元。(4)因管理不善丢失一批本年5月购入的原材料(本年5月已抵扣进项税额),账面成本为6600元。甲企业取得的上述增值税专用发票本年6月均符合抵扣规定要求:(1)请问资料(1)中购进的纪念品用于集体福利可否抵扣进项税额?(1分)并说明理由。(2分)(2)请问资料(2)中购进的原材料可否抵扣进项税额?(1分)并说明理由。(2分)支付的运输费可否抵扣进项税额?(1分)并说明理由。(2分)(3)请问资料(3)中销售汽车装饰物品.提供汽车修理劳务出租汽车,是否属于增值税征收范围。(1分)如果属于,请计算销项税
资料:甲公司是一般纳税人,2╳18年发生以下经济业务:(1)3月8日赊购原材料一批,发票中注明的买价为400000元,税款为64000元,运费1500元(运费的增值税税额按6%扣除),共计469500元,原材料已验收入库,付款条件为2/10,1/20,n/30。该公司采用总价法核算,3月17日支付所欠货款。(2)4月20日,自建固定资产领用原材料一批,实际成本100000元,购进该批材料时支付的进项税已经抵扣。(3)5月10日,发出材料一批委托乙公司加工应税消费品,材料实际成本为400000元,6月15日,收回加工完的应税消费品作为原材料入库,并继续用于加工应税消费品,加工费50000元(不含税),消费税税率为20%,上述款项通过银行转账支付。(4)7月,销售应税消费品一批,不含增值税的价款为500000元,款项已通过银行收取,消费税税率为20%。要求:分别编制每项经济业务的会计分录。 老师麻烦解一下这个题目
老师:就石子厂的账务处理问题,下面这几项业务怎样记凭证? 1、购进原石材料 2、购进原石付运费 3、原石加工后销售 4、发生的费用(购买日用品、维修的配件)
宏达公司为增值税一般纳税人,原材料按实际成本计算,适用税率为16%,2022年12月发生如下经济业务:1、1日,销售产品一批,取得销售收入200000元,款项暂未收到。2、3日,上述款项收到,并存入银行。3、5日,购进原材料一批,取得增值税专用发票,价款60000(含税),材料未入库,商业汇票支付。4、6日,上述材料验收入库。5、10日,又从小规模纳税人处购进原料一批,价款10000元,包装费1000元,运费500元,途中合理损耗300,材料已入库。小规模纳税人适用税率5%.6、11日,开出银行汇票60000.从一般纳税人处购进原料一批,取得增值税专用发票,价款50000(不含税),运费500,材料未入库。7、25日,计算本月应交增值税。8、30日,用银行存款缴纳本月增值税。9、30日,计提本月应交的城市维护建设税(税率7%)和教育费附加(税率3%)。10、31日,用银行存款缴纳本月应交城市维护建设税和教育费附加。
1.乙食品公司是增值税一般纳税人,20×2年6月发生下列业务:(1)购入食品加工添加剂一批,取得增值税普通发票,价款为20000元,增值税税款为2600元。(2)从农民手中收购大豆一批,取得税务机关规定的收购凭证上注明收购款为15000元(购买的大豆未来直接销售);支付运输费,取得增值税专用发票注明的价款为600元。(3)从小规模纳税人处购买原材料一批,取得税务机关代开的增值税专用发票注明价款为200000元。计算乙食品公司业务(3)的进项税额
老师,银行电子承兑汇票是自动到账吗
老师您好:北京进税务登记的事那个地方,电子税务局找不到呢
老师您好,小微企业开服务费专票开给服务公司一般纳税人,是不是1%税率
小企业会计准则,一般纳税人,汇算清缴企业所得税年度申报表,今年缴纳的上年度的房产税和土地使用增值税,上年未做计提,今年需要做未分配利润调整?如果调整了汇算清缴时需要调整哪里吗?,如果不调整,可以入到今年的税费及附加吗?
合作社收到政府产业链扶持项目补助记哪个科目
老板让做假合同,后续估计要虚开发票 这种事一般怎么处理比较合适 我肯定是拒绝的,但是吧毕竟是老板,要在这里上班的。
老师,请问现在上班是不是情绪内耗会比较严重?
老师,一车两销售公司放一辆电车在我们公司给予我们使用,当帮他们宣传,那员工用这辆车出去办理业务充电产生的费用可以开公司发票然后报销吗?还有怎么确认员工开的发票金额是用在这辆车上的?
电子税务局,自然人代开,电脑端操作
暂估的人工工资 年末怎么冲
3这是车间的吗?如果是的话,借制造费用贷应付职工薪酬福利费银行存款, 月末借生产成本贷制造费用。
老师: 是这样记吗?
你有原材料这个科目吗?
没有原材料这个科目。建账时没有“建筑材料行业”我选的“建筑行业”,没有原材料,只有库存材料和周转材料。
那就用这个 选择企业会计准则做账的,你看一下你税务局备案的就。
行业选的是“施工企业”不是“建筑行业”。
你好,选择企业会计准则做账,不要选择行业的。
结转生产成本取的数是领用的月累计吗?
对的,是的,是这么做的
好的,谢谢老师,辛苦了!
不用客气,工作愉快。