同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
(二)工程计价的核算 某施工企业10月31日收到乙分包单位开出的“工程价款结算账单”,应付工程价款400 000元,可扣回的已预付分包单位工程款和备料款共计90 000元。11月2日以银行存款支付剩余的工程价款。
新华建筑工程公司将一个单项工程分包给其他企业,该单项工程造价为2 000 000元,分包单位期末按进度结算工程价款。 公司用存款向分包单位预付工程款1 000 000元。 月终,分包单位提出“工程价款结算账单”。经审核,应付分包单位已完工程款200 000元,收到分包单位开出增值税专用发票。(9%) 按照合同规定,从应付分包单位的工程款中扣回预付工程款1 000 000元。以银行存款支付分包单位款1 000 000元
根据东方建设公司分包单位发生下列业务,编制相应的会计分录。 1.4月,该公司根据分包合同,通过银行向分包单位预付备料款200000元。 2.7月,该公司根据工程进度预付给分包单位工程款400000元。 3.9月,分包工程完工,根据经审核的分包单位提出的“工程价款结算单”,结算应付分包工程价款1100000元。 4.从应付分包工程款中扣除预付的工程款200000元和预付的备料款400000元。 5.10月,用银行存款支付分包单位工程款500000元。
市城建公司为增值税一般纳税人,适用税率为9%,2019年5月承包了某市政工程,同月将部分工程分包给W公司,与分包单位发生下列业务:(1)5月,该公司根据分包合同,通过银行向分包单位预付备料款200000元。(2)7月,该公司根据工程进度预付给分包单位工程款400000元。(3)9月,分包工程完工,根据经审核的分包单位提出的“工程价款结算单”,结算应付分包工程价款1090000元,取得分包单位开具的增值税专用发票中注明金额为1000000元,增值税税额为90000元。(4)9月,在结算工程价款时,从应付分包工程款中扣除预付备料款200000元和预付工程款400000元。(5)10月,以银行存款支付分包单位工程款490000元。要求:为市城建公司作出上述业务的会计处理。
新华建筑工程公司将一个单项工程分包给其他企业,该单项工程造价为2 000 000元,分包单位期末按进度结算工程价款。 公司用存款向分包单位预付工程款1 000 000元。 月终,分包单位提出“工程价款结算账单”。经审核,应付分包单位已完工程款200 000元(不含税),收到分包单位开出增值税专用发票。(9%) 按照合同规定,从应付分包单位的工程款中扣回预付工程款1 000 000元。以银行存款支付分包单位款1 000 000元 列出会计分录
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
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提问#老师:为什么在全量发票导出中发票基础信息表与信息汇总表不一致 ?
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老师,金融收益税是如何计提缴纳的呀!之前没遇到过认知出故障啦!只能辛苦老师帮忙解答一下
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