你好 借:固定资产清理 5764.77 累计折旧18235.23 贷:固定资产24000

老师,固定资产价值24000元,累计折旧18235.23元,净值5764.77元,现在要报废完全不能用了,我咋做会计分录
报废一些废旧的固定资产,原值是20200元,折旧14625.23元,净值5574.77元,残值1010元,现在需要先正常报废,咋做会计分录
老师我处置固定资产原值17100元,已折旧16245元,净残值855元,现在出售了400元。我应该咋做会计分录
老师固定资产原值20200元,累计折旧14845.07元,净残值5245.93元,现在处置了收到600元。我咋写会计分录老师。麻烦详细列下
你好老师小规模纳税人 固定资产折旧已经折旧完了已经不能用了报废了怎么做会计分录 比如固定资产床4290元 折旧费是4075.5元 资产净值是214.5元报废怎么做会计分录
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
不是的先转入固定资产情况,还有1200元净残值可是这东西没法处理没有任何利用价值了
那你的残值就转到营业外支出的
那做会计分录
借:营业外支出5764.77 贷:固定资产清理 5764.77
额不是残值的金额吗
是阿,是你残值的金额