借:管理费用-差旅费1200 贷:库存现金1200
管理部门李华因公出差借款1500元,经批准出纳以现金支付
17日职工马华出差遇见差旅费1200元已现金付给。会计分录
(15)企业行政管理部门的职工李海出差回来,报销差旅费1200元,不足部分财会部门以现金支付,李海上月的出差借款为1000元;怎么写分录,谢谢
12月17日,管理部门马华出门预借差旅费1200元,以现金付给
12月11日,从银行提取现金100000元,备发工资。12月11日,用现金发放上月工资100000元。12月15日,管理部门张丽出差预借差旅费2000元,现金付讫。
老师,我想问一下,生产型进出口公司生产出来的产品,如果在国内销售,这一部分的销项税是不是也需要进项抵扣,如果当月进项不足抵扣国内的销项,次月或者之后是不是还需要再去抵扣,如果是这样的话,我想问一下最长的延迟抵扣期限是多长时间?
您好 老师 增值税是按照差额申报,水利基金缴税 申报时收入能按差额申报吗
1. 我司购买材料共77778元,银行已支付,专用发票未到。材料直接送加工厂代加工。 2. 加工完成支付代加工费42700,银行支付(含加工费38685元,材料费3267元,运费111元,纸箱费637元) 3. 产品完成及收回剩余材料(约25000元)入库。 请问老师以上3如何做分录与月末结转?
老师好,发生业务招待费300万元,这个题的答案是不是错的
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
老师银行收到的约定转存是什么
对公户购买黄金如何做账
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
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