同学你好 你的问题是什么

51、甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,该企业生产主要耗用一种原材料A,该材料按计划成本进行日常核算,A材料计划单位成本为每千克10元,2019年6月1日,该“原材料”账户余额40000元,“材料成本差异”账户借方余额5200元。甲公司6月份发生的有关业务如下:(1)5日,从乙公司购入A材料5000千克,增值税专用发票上注明的销售价格为45000元,增值税税额为5850元,全部款项以银行存款付清,材料尚未到达。(2)10日,从乙公司购入的A材料到达,验收入库时发现短缺80千克,经查明,短缺为运输中合理损耗,按实际数量入库。(3)20日,从丙公司购入A材料4000千克,增值税专用发票上注明的销售价格为44000元,增值税为5720元,材料已验收入库,款项尚未支付。(4)6月份,甲公司共领用A材料6000千克用于生产产品。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为 (3) 根据上述资料,如 13%,原材料按实际成本法核算。2021年1月初。 果采用先进先出法核算,下 M原材料库存300千克单位成本为25元,该公 列说法中正确的是()。 司1月份发生的有关经济业务如下: (1)2021年1月5日,生产领用材料200千 市价 克、管理部门领用材料80千克。 (2)2021年1月6日购入M材料1000千 克,取得的增值税专用发票上注明的价款为 30000元增值税税额为3900元。 价值 (3)2021年1月15日生产领用材料600千克,企业专设销售机构领用材料200千克,用于办公楼的日常维修。 (4)2021年1月20日购入M材料1000千克,取得的增值税专用发票上注明的价款为32000元,增值税税额为4160元。
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为 (5)根据上述资料,如果 13%,原材料按实际成本法核算。2021年1月初, 采用移动加权平均法核算, M原材料库存300千克,单位成本为25元,该公 则1月15日发出材料的 司1月份发生的有关经济业务如下: 成本为()元。 (1)2021年1月5日生产领用材料200千 克,管理部门领用材料80千克。 (2)2021年1月6日购入M材料1000 千克,取得的增值税专用发票上注明的价款为 30000元,增值税税额为3900元。 (3)2021年1月15日,生产领用材料600千克,企业专设销售机构领用材料200千克,用于办公楼的日常维修。 (4)2021年1月20日,购入材料1000千克,取得的增值税专用发票上注明的价款为32000元,增值税税额为4160元。
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,该企业生产主要耗用一种原材料A,该材料按计划成本进行日常核算,A材料计划单位成本为每千克10元,2019年6月1日,该“原材料”账户余额40000元,“材料成本差异”账户借方余额5200元。甲公司6月份发生的有关业务如下:(1)5日,从乙公司购入A材料5000千克,增值税专用发票上注明的销售价格为45000元,增值税税额为5850元,全部款项以银行存款付清,材料尚未到达。(2)10日,从乙公司购入的A材料到达,验收入库时发现短缺80千克,经查明,短缺为运输中合理损耗,按实际数量入库。(3)20日,从丙公司购入A材料4000千克,增值税专用发票上注明的销售价格为44000元,增值税为5720元,材料已验收入库,款项尚未支付。(4)6月份,甲公司共领用A材料6000千克用于生产产品。结存材料的实际成本怎么计算
利华公司增值税一般纳税人增值税税率为13%原材料按实际成本核算,2022年3月发生的经济业务如下:(1)3月3日,从龙安公司购入A材料20千克取得的增值税专用发票注明的价款为300-000元增值税进项税额为39000元,款未付材料验收入库。(2)3月6日,企业从宏达公司购入B材料1000千克,取得的增值税专用发票注明的价款为200000元增值税进项税额为26000元,取得的运输费增值税专用发票注明的价款为2000元增值税税额为180元全部款项以转账支票支付材料验收入库。(3)3月9日,从五星公司购人C材料500千克取得的增值税专用发票注明的价款为100000元增值税进项税额为13000元,取得的运输费增值税专用发票注明的价款为1000元增值税税额为90元全部款项以银行存款支付,材料尚未到达。(4)3月16日以银行存款支付前欠龙安公司货款。(5)3月20日,上述向五星公司购买的C材料到达并验收入库。(6)3月31日,从宏达公司购入B材料2000千克材料已验收入库,月末写会计分录快一点谢谢
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?