你好 这个是你在自然人扣缴客户端里面的应付工资,包括全部的工资的,并不是单独一个数的
老师,您好。请问残疾人就业保证金缴费申报表中,上年在职职工工资总额,包括临时工的工资吗?和年终奖数也算里面吗?第二点,上年在职职工人数,是按照每个月员工总数除12来算?还是按照第12个月还在职的员工来计算?谢谢
老师好,问一下,残保金的上年在职职工工资总额=自然人电子税务局扣缴端的单位申报记录里2020.1-2020.12的当期收入总额相加对吗?
老师好,请问关于申报残保金的几个问题:1、我们2021年的1月份已经报过了,那现在电子税务局是报不了,要到税务大厅去报,是不是就申报2021年2-12月的?2、上年在职职工人数是不是:人数*11个月?上年在职职工工资总额是不是:每月工资总额*11个月?
老师,你好,请问电子税务局里面,有一项残疾人就业保障金缴费申报表里面,上年在职职工工资总额,这个数该怎么填?
老师好,请问下残保金填写时上年工资职工总额和在人数是填公司总的人数吗?人数和工资总额是根据个税报的来填吗?
老师,麻烦问一下呗,单位有进销存系统里配送有不用收钱过票的费用。是采购那边做订单,库房就直接入库了,说要不然还得倒库,他们就直接开出去了。我这边财务做账得怎么做呀,用入到财务账上吗,这不收钱的得怎么做账呀
老师我开进的发票来冲23年咱估,做账就应该做这个季度是吧
请问老师合伙企业用某一个人的股东的溢价转增股本 需要代扣代缴个税么
老师你好,这是给员工买的月饼分录,但是没得领取月饼的清单,这样走分录有影响不? 借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬——员工福利费 借:应付职工薪酬——员工福利费 贷:银行存款
老师往来款怎么入账?
老师:我是是单位国庆期间请一些个人摊位摆摊一部分是我们补贴个人的收入,还有一部分是活动客户去他们摊位买东西给的优惠券,这两种怎么入账?
请问老师上月暂估的劳务费100万钱已付,这个月发票开进来80万剩余20万没发票,该怎么做账,上月借成本贷其他应付款暂估款100,这个月重新入账那剩余20万放哪里?虽然发票开进来80万但20万也要入账做成本费用,如果冲红掉上月只能入账80万成本费用也不对
9月的收入里客户打款给公司10000元,另一部分5000元没有直接打款给公司,客户直接打给了供货的厂家了,算是预付的货款,这样我做收入分录的时候要怎么记录呢
例如申报上月增值税时,上月没有销项税,但是有异常发票要做进项税额转出,这个进项税额转出的税可以用库存的进项和留底税抵扣吗?
老师,我给挂靠方结算金额是100万(含甲供罚款),扣完税金管理费后付给他们是95万 对方开95万的发票。但是这个95里面我要给他扣罚款,对方不让扣,所以就全额付款95万,然后就让对方转过来罚款了,这部分转过来的咋做呢,先做我和挂靠方的这部分账