你好同学 1借,库存商品-A 库存商品-B 贷,生产成本-A 生产成本-B

【资料】利达有限责任公司为增值税一般纳税人,2019年10月发生以下经济业务:(1)接受安通公司以机器设备一台投资,双方协议作价350000元。(2)从东方工厂采购甲材料一批,价款,,为20000元,增值税税额为2600元,另支付运杂费800元,材料已验收入库,款项以银行存款支付。(3)管理部门李刚预借差旅费2500元,以现金付讫。(4)本月耗用原材料55000元,其中生产A产品耗用30000元,生产B产品耗用18000元,车间一般耗用4000元,管理部门耗用3000元。(5)计提本月应负担的短期借款利息250元。请根据题目写会计分录
某企业12月份发生以下经业务事项,请根据下列题目要求编写会计分录。7.本月仓库共发出材料53000元,用途如下:用于生产A产品22000元;用于生产B产品28000元;车间一般性耗费2000元;行政管理部门耗用1000元。8.分配结转本月工资费用用途如下:生产A产品工人工资20000元;生产B产品工人工资30000元;车间管理人员工资6000元;公司行政管理人员工资4000元。9.计提本月固定资产折旧9000元,其中生产车间6000元,行政管理部门3000元。10.根据上述业务计算制造费用总额,并将其按产品生产工人工资的比例进行分配。11.本月产品全部完工入库(其中A完工700件,B完工1600件),且期初无在产品。12.以银行存款支付广告费10000元。13.职工王宏预借差旅费1000元,以现金付讫。14.王刚出差(参加会议)回来报销差旅费900元,交回多余现金100元。15.销售A产品200件,售价100元/件,计20000元,增值税税额3400元,上述款项均已收到并存入银行。16.销售B产品1000件,售价80元/件,计80000元,增
长城公司2022年3月份发生下列经济业务(1)向银行借入为期6个月的借款100000元,款项已划入企业银行存款账户.(2)现金购入办公用品,金额500元,交销售部门使用。(3)总经理王强借支差旅费1000元,付给现金.(4)用银行存款缴纳上月税收滞纳金1000元。(5)总经理王强持结算凭证向财务科报销,批准报销差旅费800元,交回现金余款200元,结清以前预借款项.(6)5日从振华工厂购入A材料10000千克,买价20000元,购入B材料5000千克,买价10000元。增值税计5100元,款项用银行存款支付,材料已经入库。(7)7日用银行存款支付A、B两种材料运杂费3000元(运杂费按材料重量比例分配,要求有计算过程,暂不考虑运杂费增值税)。(8)31日,本月生产甲产品领用A材料20000元,B材料10000元。生产乙产品领用A材料5000元,B材料3000元,车间领用A材料1500元,管理部门领用B材料600元。(9)31日,结算本月应付职工工资45000元,其中:甲产品生产工人工资20000元,乙产品生产工人工资15000元,车间管理人员工资
会计分录13.结算本月份应付职工工资24000元,其中,制造A产品工人工资14000元,制造B产品工人工资6000元,车间管理人员工资1600元,厂部管理人员工资2400元。14.以现金24000元发放职工工资。15.按照规定的固定资产折旧率,计提本月固定资产折旧3188元,其中,车间固定资产折旧1980元,行政管理部门固定资产折旧1208元。16.本月使用水电,生产车间用水200M3,单价5元/M3计1000元,行政管理部门用水60M3,共300元,车间用电12000度,单价0.55元/度,计6600元,行政管理用电1000度,计550元。17.结算车间管理费用14630元,分配给A、B两种产品,按ab两种品生产工人的工资比进行分配。18.A、B两种产品属本月一次投入,本月全部完工,月末两种产品完工入库,A产品1000台,B产品800台。19.企业厂长助理王伟出差借用资金1,500元,经财务主管签字认可,财务部门支付现金给王伟。20.10天后,王伟到财务部门报账,实际发生2100元,财务部门支付现金给王伟600元。21.根据与华兴公司签订的合同,预收华兴公司订货款10000元。
涪陵天宇实业有限责任公司是一般纳税人,增值税税率为16%,所得税税率25%。2017年9月发生下列经济业务,请根据业务,写出会计分录计算。1.A、B两种产品属本月一次投入,本月全部完工,月末两种产品完工入库,A产品1000台,B产品800台。2.企业厂长助理王伟出差借用资金1,500元,经财务主管签字认可,财务部门支付现金给王伟。3.10天后,王伟到财务部门报账,实际发生2100元,财务部门支付现金给王伟600元。4.根据与华兴公司签订的合同,预收华兴公司订货款10000元。
LED灯维修是找人干点私活,没有发票,但是员工用快递费发票抵,我做账的时候按快递费入账还是按其他费用入账?
老师好,我公司3月宣告股东分红,并做了会计分录!然后4月初转账给股东!个税app申报股息红利时,申报到3月的税务所属期去了!并已经缴纳了十几万的分红个税!这种怎么办?必须撤销申报重新申报到4月所属期吗? 不想线下去申请退税,手续和审批很麻烦!
黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,请问他们应该开什么税收分类呢
黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,请问他们应该开什么税收分类呢
老师你好,怎么给公司做合同的资料加入水印
老师您好,A107011表和A105030是什么情况下才填写?老板的A公司2023年转投资款41万给B公司,2025年收到B公司按三次转入的分红款共65万,这样的要怎么填写呢?
老师,财务报表怎么做
物业公司收到住建局对于小区加装电梯的款项23万,钱收到后支付给了电梯公司,这要如何做分录?
老师您好!请问小规模季报,是否存在资产损失,填写否是吧,谢谢
老师,我在电子税务局上发票证明开具。有一个表格式和文本式。同一区间的,为什么它的合计金额不一致?
借,其他应收款1500 贷,库存现金1500 借,管理费用2100 贷,库存现金600 其他应收款1500 借,银行存款10000 贷,预收账款10000