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固定资产以旧换新的账怎么做,分录怎么写?

2022-12-22 09:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-22 09:10

同学你好 有发票吗

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快账用户2000 追问 2022-12-22 09:12

有发票和没发票都告诉我下吧

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齐红老师 解答 2022-12-22 09:18

同学你好 (1)旧的固定资产的账务处理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:固定资产清理 贷:应交税费——应交增值税 银行存款(印花税等) (2)借:固定资产 营业外支出——处置资产损失 贷:银行存款(差价) 应交税费——应交增值税-进项税 固定资产清理

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快账用户2000 追问 2022-12-22 15:10

老师,要是没有票的怎么弄?

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齐红老师 解答 2022-12-22 15:23

那就计入营业外了哦

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同学你好 有发票吗
2022-12-22
你好 贵公司会计处理如下: (1)转入清理: 借:累计折旧 固定资产清理 贷:固定资产(旧设备) (2)旧设备作价: 借:其他应收款 贷:固定资产清理 (3)计税: 借:固定资产清理 贷:应交税费(应交增值税费) (4)结转清理损益: 借:固定资产清理 贷:营业外收入 或借:营业外支出 贷:固定资产清理 (5)置换新设备: 借:固定资产(新设备) 贷:其他应收款 银行存款
2022-10-26
 您好,2个业务,卖旧买新 卖旧 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理  贷:资产处置损益 (或分录反方向) 买新 借:固定资产   进项税   贷:银行(我们支付差额部分)     其他应收账款
2024-05-31
你好,购销分开做,借:固定资产 应交税费-应交增值税 贷:银行存款 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税
2023-12-07
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借应收账款贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2024-05-24
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