这个不是综合所得,不做汇算

我公司是一般纳税人,去年由于某种原因,电费发票未取得,然后我们一直是公账上支付电费给房东个人的,做账也是做暂估电费,今年问题解决了,房东用他的公司开电费进项发票给我司,我入账后,由于是今年取得发票,能在所得税汇算清缴时抵扣吗?房东可以以他的公司名义开发票吗?这样付款和发票不一致
我租赁住房给公司当办公室,今年给他们开发票后当场缴纳个税,明年系统还会自动将房租收入算作应纳税所得额,让我在后年汇算清缴时缴纳这个部分的个税吗?还是说我这次开了,完全不影响我往后年度的个税?这种都是开票时一次性缴纳吗?
老师,我们房东有一栋楼,她分别出租给三个企业,上个月其中一个企业开了当年的租赁发票,缴纳了各种税款,这个月我们租期到了要续租,开票,房租本月再去代开租赁发票,个人所得税还按月收入不满4000-800计算吗,因为上月计算个税的时候已经减了800,这个月收入不满4000-800是按次的收入还是按综合月
老师,有个自由职业人,2023年10月到我们工厂做了几天劳务,我们要求他开发票,他在粤税通开了3万多的劳务发票,当时交了600多的税。这个税当时我们认为是可以在次年年度汇算清缴时退回的。昨天帮他申请汇所清缴时,在个人所得税App找不到他这笔收入?这个开了票的收入当时我们出纳用现在转给他银行卡的,请问老师,这种情况要怎么申报
公司房产税是按照从租计增缴纳,租赁期限是2022年11月-2026年12月,总租赁金额为1500万,然后2022年11月-12月,是免租期,然后当时房租产权证没有下来,没办法缴纳房产税,等到2023年5月份的时候拿到了产权证就立马去核定房产税了,也就是说房产税是从2023年5月开始按照租赁合同金额的总金额按月进行核定缴纳的,但是现在出现一个问题,需要我们补缴这个2022年11-12月份的免租期间的房产税,这个期间的房产税是按照原值缴纳?按照原值缴纳的话,又出现一个问题,房子是自建的,当时2022年11月的时候还没有完全完工的,很多附属工程都是23年才完工,所以这个按原值缴纳的话,是不是只能按照当时22年11月的在建工程的原值作为计税依据呀?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?