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老师 问下 之前我们租房专票是100 现在全冲了 冲了100 收到红字发票了 我做账是不是做红字相同分录 那之前抵扣的税款怎么办 报税的时候需要增值税表需要进项转出吗

2022-12-22 13:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-22 13:28

你好同学,需要做进项转出

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快账用户1835 追问 2022-12-22 13:28

填到哪一列啊

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齐红老师 解答 2022-12-22 13:31

同学你红冲了,系统会自动出现的

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快账用户1835 追问 2022-12-22 13:52

奥奥 我需要认证进项吗 就是需要认证红字的专票吗

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齐红老师 解答 2022-12-22 13:58

同学红字不需要认证,开出来就会在附表二出现的

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你好同学,需要做进项转出
2022-12-22
你好,如果货物或者服务等退回了,需要做负数分录冲回 借:库存商品/费用等   负数 贷:应付账款  负数 应交税费-应交增值税-进项税额转出 申报的时候也要填写转出 红冲的发票一般不打印出来附后面,会附退货单等类似的业务上的证明
2024-12-28
你好,同学,把待抵扣进项税额转入成本不能抵扣
2024-06-07
如果这个是购买货物的,借预付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出。
2022-08-25
如果你是够买房,发票已经抵扣了,你是要开红字信息表儿的,你开了红字信息表,然后对方再开红字发票给你,你再做进项,税额转出,应该是这样一个流程。
2022-02-17
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