多交的税款还在应交税费,这个借方挂着,等实际抵扣的时候再转到贷方就直接抵了。
老师,要是发现我计提的增值税跟附加税在缴纳税款的时候没有计提的那么多,是不是在缴纳之后再做一笔冲减的分录就可以了呢?因为之前税还有留抵的
请问老师,我们2月份开了发票,因为进项发票没有及时开进来,交了15万的税,我们会计说可以把2月份开的发票在3月份红冲重新开,那么2月份交的税款就可以产生留抵税额。我有点不明白,我3月红冲重开一正一负不就相互抵消了吗?怎么产生留抵,留抵应该只是进项发票那部分吧,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢
老师 问下 之前我们租房专票是100 现在全冲了 冲了100 收到红字发票了 我做账是不是做红字相同分录 那之前抵扣的税款怎么办 报税的时候需要增值税表需要进项转出吗
老师您好,去年留抵退税的时候税务要求我们把所有留抵税额都报了无票收入,之后开的票再报负数冲回,但是无票收入并没有收款,我这个回款分录应该怎么做呢,然后之后开票报的负数怎么入账做分录呢?谢谢老师帮我解答
老师,我们有一张异地项目的发票,9月份红冲了,之前预缴的税款那边税务局不退,可以留抵,后面抵扣,现在我冲收入,应收时,预缴税款留抵那部分需要做账么,怎么做分录呢
老师 经营所得税怎么做账
你好,如果加工一些半成品食材销售,请问每日加工报表怎么做,要体现原材料进项,加工耗用,原材料出成率,每批产品出品率。
商品入库统计表中品种与入库单不一致,以什么为准?
老师个人给村上干活开发票在电子税务局上能代开吗?开劳务吗
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,您好。我在给一家商业公司代账,他是一个二房东,出租办公用房。我已经在电子税务局里面,自开了专票给租客。现在专票开出来了以后,是不是马上就要在电子税务局里面,另行申报印花税,还是等下个月和增值税,企业所得税这几个主税,一起申报,谢谢。
房子2024年1月1日确定,出租1300平米自用500平米,请问出租的那部分申报租金收入是年收入吗?申报期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分别计征
员工应该是2月份入职的,但是二月三份工资0元,4月份开始发工资,但报税的时候是6月份才开始跟他申报,那么这种情况下,那是金额对的,但是这个减免费用费用就会有差异,那这种情况下怎么调整?
新接收的账应该先做什么
是去年12月份预缴的,之前都做了,预交转未交增值税了,我也不做分录么
不用做了,后面就直接抵税就行了。