同学你好 问题不完整

某公司生产A产品和B产品,3月份生产A产品用甲材料80000元,生产B产品用乙材料60000元,车间一般用甲材料500元,乙材料100元;本月计提折旧,其中生产车间设备计提折旧8900元,厂部办公用设施计提折旧3100元;结算本月工资14080元,制造A产品工人的工资4000元,B产品工人工资7000元,车间管理人员工资1000元,行政部门人员工资2080元;按工资总额14%计提本月福利费;将本月发生的制造费用按两种产品的直接人工成本比例进行分配结转,分配率取两位小数,分配额取整数。月末A、B产品全部完工。请问本月东方厂完工的A产品的成本是多少?完工的B产品的成本是多少?A80000;60000B84560;67980C88436;74744D93200;76345
15日,向莲花超市销售一批产品,其中A产品700件,单价80元;B产品600件,单价50元。增值税税额为11180元,价税款尚未收到。(3分)(6)15日,结转上述已售产品成本,其中A产品单位成本40元,B产品单位成本25元。(2分)(7)31日,核算本月职工工资,其中A产品生产工人工资40000元,B产品生产工人工资20000元,车间管理人员工资6000元,管理部门人员工资6000元。(3分)(8)31日,计提本月固定资产折旧,其中车间固定资产折旧2500元,管理部门固定资产折旧1500元。(2分)(9)31日,结转本月制造费用36000元,其中A产品应承担的制造费用为21600元,B产品应承担的制造费用为14400元。(2分
2-、资料:大华公司2020年7月发生如下经济业务:11.2020年7月31日,计提固定资产折旧,其中,生产车间固定资产折旧额为20000元,行政管理部门门固定资产折旧额为15000元。12.2020年7月31日,以生产工人工时为分配标准分配制造费用,将制造费用结转到A、B两种产品的“生产成本"账户。13.2020年7月31日,本月生产的A、B两种产品全部完工,验收入库,结转完工产品成本。(假设没有期初、期末在产品)会计分录怎么写
6.计提固定资产折旧20000元,其中生产用固定资产折旧为12000元,管理用固定资产折旧为8000元。(2分)7.分配本月职工工资100000元,其中A产品生产工人工资60000元,B产品生产工人工资20000元,车间管理人员工资9000元,政管理人员工资11000元。(2分)8.月末结转制造费用。(按生产工人工资比例分配)(2分)9.本月投产的A、B产品全部完工验收入库,结转其生产成本。(2分)10.销售产品一批,售价125000元,增值税20000元,项已收存银行。(211.计提本月短期借款利息1240元。(1分)12.用银行存款支付管理部门办公费1800元。(1分)13.结转本月已销产品成本61400元。(1分)第6页共8页《会计职业基础》测验卷
恒佳有限责任公司2022年4月份发生下列经济业务:(1)5日,生产A产品领用甲材料3600元,领用乙材料2400元。(2)10日,从银行存款中提取现金185900元备发工资。(3)12日,A产品完工300件,单价200元,验收入库。(4)15日,销售A产品200件,单价300元,增值税税率为13%,以商业汇票支付全部款项。(5)经计算,本月份应付工资如下:A产品生产工人工资90000元,B产品生产工人工资76000元,车间管理人员工资17000元,厂部管理人员工资12000元。(6)分配本月职工福利费,其中,A产品负担1680元,B产品负担1400元,车间管理人员负担1120元。(7)计提本月固定资产折旧28000元。其中,生产用固定资产折旧19000元,管理用固定资产折旧9000元。(8)本月发生制造费用20000元,按生产工时(A产品6000工时,B产品4000工时)分配计入A、B产品成本。(9)本月生产的A产品15台现已完工,总成本38500元,验收入库,结转成本。(10)企业销售A产品货款10000元,增值税销项税额为1300元款项尚未收到。
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?