同学你好 你的问题不完整
甲企业为一般纳税人,增值税税率为13%。1)收到投资者投资的固定资产价值为100000元。2)采购材料一批,贷款72000元,增值税进项税额9360元,运杂费200元,材料尚未入库,货款尚未支付。3)上述材料验收入库,结转采购成本。4)领用材料一批,其中生产产品耗用10000元,车间一般耗用5000元,行政部门一般耗用3000元。5)计提固定资产折旧费5000元,其中车间分摊3000元,行政部门2000元。6)计算本月职工工资合计80000元,其中生产工人工资40000元,车间管理人员工资25000元,管理部门人员工资15000元。7)销售产品一批,价款78000元,增值税销项税额10140元,货款存入银行。8)结转已销产品成本60000元。9)以现金3500元支付税收罚款。10)期末将本期收入、费用结转入“本年利润”账户,假设本期收入、费用如下:主营业务收入:78000元其他业务收入:20000元营业外收入:4000元要求:根据以上交易及事项编制会计分录。
1根据某工业企业2022年7月发生的下列经济业务,编制会计分录(1)企业以银行存款购买行政管理部门办公用品6000元。(2)从宏达公司购入A材料,价款120000元,运杂费3500元,增值税15600元,材料尚未验收入库,款项尚未支付。(3)上述A材料验收入库,结转材料采购成本。(4)生产甲产品领用A材料50000元,生产乙产品领用A材料28000元。车间一般消耗领用A材料2000元,行政管理部门领用A材料1200元。(5)企业向南方公司销售甲产品3000件,每件售价80元,增值税税率为13%,产品已发出,款项尚未收到。
1某企业受公司土地使用权的:价值1000000元,2,某企业(增一税人)向发公司购一甲料,10000元,保险00元,运200元,增1票),材料库。税和险费均尚未支,3上述采购的料已经收人库,转甲科的采购成4王明厂费4000元(款30元)。现金000元,5.生产产品5000元,产品300000元,中产已工,工产品生产成本,6.的甲料3000元,税,到业汇一,结转上述料或本200元8,片末产品销售收入200000元,投资收000元,业收入00元到“本利润户,9.月末:主业务成30000元、金150元,售费2000元,管费用2000元,财务费用本年利润户,
1某企业受公司土地使用权的:价值1000000元,2,某企业(增一税人)向发公司购一甲料,10000元,保险00元,运200元,增1票),材料库。税和险费均尚未支,3上述采购的料已经收人库,转甲科的采购成4王明厂费4000元(款30元)。现金000元,5.生产产品5000元,产品300000元,中产已工,工产品生产成本,6.的甲料3000元,税,到业汇一,结转上述料或本200元8,片末产品销售收入200000元,投资收000元,业收入00元到“本利润户,9.月末:主业务成30000元、金150元,售费2000元,管费用2000元,财务费用本年利润户,老师麻烦分录一下
1某企业受公司土地使用权的:价值1000000元,2,某企业(增一税人)向发公司购一甲料,10000元,保险00元,运200元,增1票),材料库。税和险费均尚未支,3上述采购的料已经收人库,转甲科的采购成4王明厂费4000元(款30元)。现金000元,5.生产产品5000元,产品300000元,中产已工,工产品生产成本,6.的甲料3000元,税,到业汇一,结转上述料或本200元8,片末产品销售收入200000元,投资收000元,业收入00元到“本利润户,9.月末:主业务成30000元、金150元,售费2000元,管费用2000元,财务费用本年利润户,老师会计分录!
老师,高新企业想不享受研发加计扣除,我想调增一部分金额,可以这样增不,
一般 一个地方的供应商 经常被函调 是什么原因?
我们学的时候说增值税销项减进项是增值税专用发票,销项是普通发票也可以抵进项是增值税专用发票的税额吗?
24年账里面有以前年度损益调整。这个金额在25年汇算时需要在汇算表里填写吗?
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这题选什么呢?。。。。。。为什么呢
农业合作社可以上社保么?
注册资金100万,实缴投入150万,那多投的50万需要交印花税么
今年汇缴清算怎么没有出现风险测评?是需要按什么按钮,才会风险测评
个体户定期定额改成查账征收了,是一定要做账吗?