您好,那您可以借主营业务成本,贷库存商品
老师 您好 请问我从别的系统里挪出来的账,我来做,然后主营业务收入那块不都是零吗?到利润表里头,本期发生额和本年累计就一样了。但其实账是我7月份拿过来的,应该是人家本年累计已经有1-6月份的了,但主营业务收入又都转到本年利润里结余是平的,这个问题我该怎么处理?
老师,我公司是建材生产企业,销售时结算有一家是以收货吨位结算,今年从1月份-12月份的磅差都未做账务处理,请问老师累计的磅差12月份怎么入账?
老师,我公司是建材生产企业,销售时结算有一家是以收货吨位结算,今年从1月份-12月份的磅差都未做账务处理,请问老师累计的磅差12月份要分别按:每个月结转的成本单价*磅差吨位 结转吗?
老师,我公司是建材生产企业,销售时结算有一家是以收货吨位结算,就产生了磅差,但每月的销售成本结转是以实际开票吨位结转的(即没考虑磅差),入库时也不含磅差,请问这种情况下年终是否不用考虑磅差的账务处理?
#提问#老师 老师问一下我们公司25年1月份发货88吨出口,但货拉走了已不在厂子里了,但还未报关,报关单日期都是2月份出口,问一下我们处理1月份账务时到底要不要暂估收入按内销缴税,下月再冲红?怎么有的说当月得确认收入,也有的说2月份确认收入结转成本就行。
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。