你好 (1)5月5日,购入甲材料,增值税专用发票上记载的货款120000元,增值税额为15600元,发生装卸费1400元,全部款项以银行存款支付,材料尚未运到; 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 (2)5月11日,该批甲材料已验收入库,结转其实际采购成本; 借;原材料,贷:在途物资 (3)5月12日,根据合同规定,向东方公司购买乙材料,以银行存款预付货款150000元; 借;预付账款,贷:银行存款 (4)5月18日,向东方公司购买的乙材料运到企业并已验收入库,收到对方开来的增值税专用发票,发票注明材料价款120000元,增值税额15600元; 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款 (5)5月20日,收到东方公司退回多付的预付货款。 借:银行存款,贷:预付账款

东方公司2019年9月份发生如下采购业务: (1)9月5日,公司购入甲材料5吨,每吨8000元,乙材料10吨,每吨6000元,共计价款100 000元,增值税进项税额13000元,发生运杂费4500元,材料尚未到达全部款项用银行存款支付。运杂费按甲、乙两种材料的重量为标准进行分配。 (2)9明月15日,5日购入的甲、乙材料运到企业,验收 入库。 (3)9月20日,公司购入甲材料2吨,每吨8000元,增值税进项税额2080元,发生运杂费500元,材料已验收入库,全部款项尚未支付。 (4)9月21日,通过银行转账向南方公司预付生产设备款10000元。 (5)9月29日,收到南方公司发运的生产设备,价款8000元,增值税额20800元,设备验收合格,以银行存款支付设备余款。 请根据以上业务,编制相应的会计分录。
1.乙公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,存货采用实际成本计价法,5月份发生如下存货业务:(1)5月5日,购入原材料一批,增值税专用发票注明材料价款50000元,增值税额6500元,货款已通过银行转账支付,原材料已验收入库(2)5月11日,购入原材料一批,增值税专用发票注明材料价款200000元,增值税额26000元,同时,销货方代垫运杂费3200元,运输增值税额288元,上述款项已通过银行转账,支付材料尚在运输途中。(3)5月13日,购入原材料一批,增值税专用发票标明材料价款65000元,增值税8450元,采购款项已于上月预付。(4)5月15日收到13日原材料供货方退回的多余预付款1550元。(5)5月20日,购入原材料一批,增值税专用发票注明价款60000元,增值税7800元,材料已验收入库款,项尚未支付。(6)5月28日,购入原材料一批,材料已运达企业并验收入库,但发票账单等结算凭证尚未到达,月末时该批材料结算凭证仍未到达,公司对该批材料估价35000元入账。要求:编制上述业务会计分录
艾达股份有限公司为增值税一般纳税人,采用计划成本进行材料的日常核算。2021年5月8日,公司购入A材料一批,专用发票上记载的货款为3000000元,增值税税额390000元,发票账单已收到,计划成本为3200000元,已验收入库,全部款项以银行存款支付。2021年5月9日,公司采用汇兑结算方式购入一批B材料,增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税税额为26000元,发票账单已收到,计划成本为180000元,材料尚未入库,款项已用银行存款支付。2020年3月5日,公司收到上述B材料,并验收入库。2021年5月16日,公司采用商业承兑汇票支付方式购入C材料一批,增值税专用发票上注明的价款为500000元,增值税税额为65000元,发票账单已收到,计划成本490000元,材料已验收入库。2021年5月27日,公司购入D材料一批,材料已验收入库,发票账单未到,月末应按照计划成本600000元暂估价入账。
A公司5月发生以下经济业务,请根据材料编写对应的会计分录。(20分)5月1日,A公司购进甲材料一批,取得的增值税专用发票上注明货款为200 000元,增值税26 000元,发生装卸费5000元,款项均已通过银行转账的方式支付,材料尚未运达。5月10日,上述甲材料运达A公司,并验收入库。要求分别编写5月1日、5月10日的会计分录
5月1号,A公司购进甲材料一批,取得的增值税专用发票上注明货款为200000元,增值税26000元,发生装卸费5000元,款项均已通过银行转账的方式支付,材料尚未到达5月10日,上述甲材料运达a公司并验收入库要求分别编写5月1号,5月10号的会计分录
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