你好 (10)15日,收到银行转来的委托通知书,支付本月电话费1440元。 借:管理费用,贷:银行存款 (11)20日,收到2日销售商品的款项。 借:银行存款,贷:应收账款 (12)21日,车间领用材料400元,用于一般消耗。 借:生产成本,贷:原材料 (13)24日,从银行提现100000元备发工资。 借;库存现金,贷:银行存款 (14)25日,按本月职工出勤情况,发放工资100000元。 借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目 (15)26日,向红磊公司销售产品一批,货款及税金226000元均通过银行收讫。(增值税税率为13%) 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) (16)26日,计算本月应付利息1178元。(利息按月计提,按季结算支付。) 借:财务费用,贷:应付利息 (17)26日,编制工资分配表,其中生产工人工资为80000元,车间管理人员工资为11600元,行政管理人员工资为8400元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬 (18)27日,计提本月固定资产折旧,其中车间设备应提11600元,行政管理部门固定资产应提5600元。 借:制造费用,管理费用,贷:累计折旧 (19)27日,刘云出差归来报销1520元,多余现金交回。 借;库存现金,管理费用,贷:其他应收款

10、23日,以现金付车间日常修理费用900元。 11、24日,销售甲产品,货款10000元,税款1300元,以现金代垫运杂费600元,款项均未收到。 12、25日,用存款支付本月水电费6000元,其中生产部门4500元,管理部门1500元。 13、31日,收到现金1200元,系本月租出厂房的租金。 14、31日,分配本月工资60000元,其中生产工人工资39000元,车间管理人 员工资11000元,厂部管理员工资10000元。 15、31日,本月共发出A料2200公斤,其中生产产品用1600公斤,车间一般 消耗300公斤。(发出单位成本为20.5元)。 16、31日,计提本月固定资产折旧6600元,其中生产车间固定资产计提折旧4500 元,管理部门固定资产计提折旧2100元。 17、31日,结转本月已售产品成本150000元。 18、31日,按规定计算出本月应负担的产品销售税金16000元。 19、31日,摊销本月的书报费1200元。 20、31日,以现金支付税款滞纳金600元。 21、31日,通过计算本月应缴纳所得税3300 22、31日,结转全年实现的净利润100000元。
1.12月5日,车间领用甲材料2万元,其中,A产品使用8000元,B产品使用9000,车间一般消耗3000元。2.12月7日,车间领用乙材料3万元,其中,A产品使用15000元,B产品使用14000元,车间一般消耗1000元;另外,行政部门领用乙材料1600元。3.12月12日,财务科刘某出差,预借差旅费4000元。4.12月14日,以现金支付车间办公费800元。5.12月16日,财务科刘某出差回来,报销差旅费4216元,以现金补付不足款项。6.12月20日,以银行存款支付员工工资287000元。7.12月25日,以银行存款支付常设销售机构房屋当月租金3000元。8.12月31日,计提本月固定资产折旧4700元,其中,车间折旧3600元,行政管理部门折旧600元,销售部门折旧500元。9.12月31日,分配本月职工工资。本月应付职工工资291500元,其中,车间生产工人工资200500元,车间管理人员工资22000元,行政管理人员工资25000元,销售人员工资44000元。
(10)15日,收到银行转来的委托通知书,支付本月电话费1440元。(11)20日,收到2日销售商品的款项。(12)21日,车间领用材料400元,用于一般消耗。(13)24日,从银行提现100000元备发工资。(14)25日,按本月职工出勤情况,发放工资100000元。(15)26日,向红磊公司销售产品一批,货款及税金226000元均通过银行收讫。(增值税税率为13%)(16)26日,计算本月应付利息1178元。(利息按月计提,按季结算支付。)(17)26日,编制工资分配表,其中生产工人工资为80000元,车间管理人员工资为11600元,行政管理人员工资为8400元。(18)27日,计提本月固定资产折旧,其中车间设备应提11600元,行政管理部门固定资产应提5600元。(19)27日,刘云出差归来报销1520元,多余现金交回。(20)30日,结转本月管理费用
(10)15日,收到银行转来的委托通知书,支付本月电话费1440元。(11)20日,收到2日销售商品的款项。(12)21日,车间领用材料400元,用于一般消耗。(13)24日,从银行提现100000元备发工资。(14)25日,按本月职工出勤情况,发放工资100000元。(15)26日,向红磊公司销售产品一批,货款及税金226000元均通过银行收讫。(增值税税率为13%)(16)26日,计算本月应付利息1178元。(利息按月计提,按季结算支付。)(17)26日,编制工资分配表,其中生产工人工资为80000元,车间管理人员工资为11600元,行政管理人员工资为8400元。(18)27日,计提本月固定资产折旧,其中车间设备应提11600元,行政管理部门固定资产应提5600元。(19)27日,刘云出差归来报销1520元,多余现金交回。(20)30日,结转本月管理费用
会计分录(10)15日,收到银行转来的委托通知书,支付本月电话费1440元。(11)20日,收到2日销售商品的款项。(12)21日,车间领用材料400元,用于一般消耗。(13)24日,从银行提现100000元备发工资。(14)25日,按本月职工出勤情况,发放工资100000元。(15)26日,向红磊公司销售产品一批,货款及税金226000元均通过银行收讫。(增值税税率为13%)(16)26日,计算本月应付利息1178元。(利息按月计提,按季结算支付。)(17)26日,编制工资分配表,其中生产工人工资为80000元,车间管理人员工资为11600元,行政管理人员工资为8400元。(18)27日,计提本月固定资产折旧,其中车间设备应提11600元,行政管理部门固定资产应提5600元。(19)27日,刘云出差归来报销1520元,多余现金交回。
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
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主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
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老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
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