你好 (10)15日,收到银行转来的委托通知书,支付本月电话费1440元。 借:管理费用,贷:银行存款 (11)20日,收到2日销售商品的款项。 借:银行存款,贷:应收账款 (12)21日,车间领用材料400元,用于一般消耗。 借:生产成本,贷:原材料 (13)24日,从银行提现100000元备发工资。 借;库存现金,贷:银行存款 (14)25日,按本月职工出勤情况,发放工资100000元。 借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目 (15)26日,向红磊公司销售产品一批,货款及税金226000元均通过银行收讫。(增值税税率为13%) 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) (16)26日,计算本月应付利息1178元。(利息按月计提,按季结算支付。) 借:财务费用,贷:应付利息 (17)26日,编制工资分配表,其中生产工人工资为80000元,车间管理人员工资为11600元,行政管理人员工资为8400元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬 (18)27日,计提本月固定资产折旧,其中车间设备应提11600元,行政管理部门固定资产应提5600元。 借:制造费用,管理费用,贷:累计折旧 (19)27日,刘云出差归来报销1520元,多余现金交回。 借;库存现金,管理费用,贷:其他应收款

10、23日,以现金付车间日常修理费用900元。 11、24日,销售甲产品,货款10000元,税款1300元,以现金代垫运杂费600元,款项均未收到。 12、25日,用存款支付本月水电费6000元,其中生产部门4500元,管理部门1500元。 13、31日,收到现金1200元,系本月租出厂房的租金。 14、31日,分配本月工资60000元,其中生产工人工资39000元,车间管理人 员工资11000元,厂部管理员工资10000元。 15、31日,本月共发出A料2200公斤,其中生产产品用1600公斤,车间一般 消耗300公斤。(发出单位成本为20.5元)。 16、31日,计提本月固定资产折旧6600元,其中生产车间固定资产计提折旧4500 元,管理部门固定资产计提折旧2100元。 17、31日,结转本月已售产品成本150000元。 18、31日,按规定计算出本月应负担的产品销售税金16000元。 19、31日,摊销本月的书报费1200元。 20、31日,以现金支付税款滞纳金600元。 21、31日,通过计算本月应缴纳所得税3300 22、31日,结转全年实现的净利润100000元。
1.12月5日,车间领用甲材料2万元,其中,A产品使用8000元,B产品使用9000,车间一般消耗3000元。2.12月7日,车间领用乙材料3万元,其中,A产品使用15000元,B产品使用14000元,车间一般消耗1000元;另外,行政部门领用乙材料1600元。3.12月12日,财务科刘某出差,预借差旅费4000元。4.12月14日,以现金支付车间办公费800元。5.12月16日,财务科刘某出差回来,报销差旅费4216元,以现金补付不足款项。6.12月20日,以银行存款支付员工工资287000元。7.12月25日,以银行存款支付常设销售机构房屋当月租金3000元。8.12月31日,计提本月固定资产折旧4700元,其中,车间折旧3600元,行政管理部门折旧600元,销售部门折旧500元。9.12月31日,分配本月职工工资。本月应付职工工资291500元,其中,车间生产工人工资200500元,车间管理人员工资22000元,行政管理人员工资25000元,销售人员工资44000元。
(10)15日,收到银行转来的委托通知书,支付本月电话费1440元。(11)20日,收到2日销售商品的款项。(12)21日,车间领用材料400元,用于一般消耗。(13)24日,从银行提现100000元备发工资。(14)25日,按本月职工出勤情况,发放工资100000元。(15)26日,向红磊公司销售产品一批,货款及税金226000元均通过银行收讫。(增值税税率为13%)(16)26日,计算本月应付利息1178元。(利息按月计提,按季结算支付。)(17)26日,编制工资分配表,其中生产工人工资为80000元,车间管理人员工资为11600元,行政管理人员工资为8400元。(18)27日,计提本月固定资产折旧,其中车间设备应提11600元,行政管理部门固定资产应提5600元。(19)27日,刘云出差归来报销1520元,多余现金交回。(20)30日,结转本月管理费用
(10)15日,收到银行转来的委托通知书,支付本月电话费1440元。(11)20日,收到2日销售商品的款项。(12)21日,车间领用材料400元,用于一般消耗。(13)24日,从银行提现100000元备发工资。(14)25日,按本月职工出勤情况,发放工资100000元。(15)26日,向红磊公司销售产品一批,货款及税金226000元均通过银行收讫。(增值税税率为13%)(16)26日,计算本月应付利息1178元。(利息按月计提,按季结算支付。)(17)26日,编制工资分配表,其中生产工人工资为80000元,车间管理人员工资为11600元,行政管理人员工资为8400元。(18)27日,计提本月固定资产折旧,其中车间设备应提11600元,行政管理部门固定资产应提5600元。(19)27日,刘云出差归来报销1520元,多余现金交回。(20)30日,结转本月管理费用
会计分录(10)15日,收到银行转来的委托通知书,支付本月电话费1440元。(11)20日,收到2日销售商品的款项。(12)21日,车间领用材料400元,用于一般消耗。(13)24日,从银行提现100000元备发工资。(14)25日,按本月职工出勤情况,发放工资100000元。(15)26日,向红磊公司销售产品一批,货款及税金226000元均通过银行收讫。(增值税税率为13%)(16)26日,计算本月应付利息1178元。(利息按月计提,按季结算支付。)(17)26日,编制工资分配表,其中生产工人工资为80000元,车间管理人员工资为11600元,行政管理人员工资为8400元。(18)27日,计提本月固定资产折旧,其中车间设备应提11600元,行政管理部门固定资产应提5600元。(19)27日,刘云出差归来报销1520元,多余现金交回。
老师好,出差的补贴还用吗发票吗
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
公司车报废,开票怎么开,是公司开还是到税务局代开
老师,去年的公司,今年要做营业执照申报怎么操作?
老师 你好 请问一下个体工商户或者是合伙企业 如果核的是查账征收 还得做账么?做账的话有好多都是无票收入 这个账到底怎么做?
老师好,想问一下,如何算每年增值税的税负率,是看哪张报表就能算出2025年前3年税负率呀。
老师,我们一个公司及几个高管收购了一个公司,这家公司目前对外的帐面是未分配利润负39万多,其他应付款41万多,实收资本为0。其他应付款是欠原股东的,转让后也不用还了,我们接过来后就一套真帐,我本来想让把其他应付款做到营业外收入里的,这样也不亏了,现在有人说把未支付的25万股权转让金,通过其他应付款来走帐。老师这样可有什么影响?帐面的其他应付款有一半是他们帐面应付帐款转进来的(因为大部分已对私结掉了,剩余的也叫他们后面自己结)这样操作会不会影响我们新的股东后期股权转让?
境外发票,如果抬头开成公司的,要怎么写抬头呢
比如,我们国际的业务来往买卖都是没发票的,也不是公户的,但是运输的公司费用是可以开发票的,那我们可以拿来用么?可以开公司的么?
老师,你好,请问客户来料加工,其中部分物料产生废料,客户开废料发票给我们,我司的加工费发票已经提前开了,请问现在废料要付款给客户,需要有哪些原始凭证来申请付款