你好 (10)15日,收到银行转来的委托通知书,支付本月电话费1440元。 借:管理费用,贷:银行存款 (11)20日,收到2日销售商品的款项。 借:银行存款,贷:应收账款 (12)21日,车间领用材料400元,用于一般消耗。 借:生产成本,贷:原材料 (13)24日,从银行提现100000元备发工资。 借;库存现金,贷:银行存款 (14)25日,按本月职工出勤情况,发放工资100000元。 借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目 (15)26日,向红磊公司销售产品一批,货款及税金226000元均通过银行收讫。(增值税税率为13%) 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) (16)26日,计算本月应付利息1178元。(利息按月计提,按季结算支付。) 借:财务费用,贷:应付利息 (17)26日,编制工资分配表,其中生产工人工资为80000元,车间管理人员工资为11600元,行政管理人员工资为8400元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬 (18)27日,计提本月固定资产折旧,其中车间设备应提11600元,行政管理部门固定资产应提5600元。 借:制造费用,管理费用,贷:累计折旧 (19)27日,刘云出差归来报销1520元,多余现金交回。 借;库存现金,管理费用,贷:其他应收款

10、23日,以现金付车间日常修理费用900元。 11、24日,销售甲产品,货款10000元,税款1300元,以现金代垫运杂费600元,款项均未收到。 12、25日,用存款支付本月水电费6000元,其中生产部门4500元,管理部门1500元。 13、31日,收到现金1200元,系本月租出厂房的租金。 14、31日,分配本月工资60000元,其中生产工人工资39000元,车间管理人 员工资11000元,厂部管理员工资10000元。 15、31日,本月共发出A料2200公斤,其中生产产品用1600公斤,车间一般 消耗300公斤。(发出单位成本为20.5元)。 16、31日,计提本月固定资产折旧6600元,其中生产车间固定资产计提折旧4500 元,管理部门固定资产计提折旧2100元。 17、31日,结转本月已售产品成本150000元。 18、31日,按规定计算出本月应负担的产品销售税金16000元。 19、31日,摊销本月的书报费1200元。 20、31日,以现金支付税款滞纳金600元。 21、31日,通过计算本月应缴纳所得税3300 22、31日,结转全年实现的净利润100000元。
1.12月5日,车间领用甲材料2万元,其中,A产品使用8000元,B产品使用9000,车间一般消耗3000元。2.12月7日,车间领用乙材料3万元,其中,A产品使用15000元,B产品使用14000元,车间一般消耗1000元;另外,行政部门领用乙材料1600元。3.12月12日,财务科刘某出差,预借差旅费4000元。4.12月14日,以现金支付车间办公费800元。5.12月16日,财务科刘某出差回来,报销差旅费4216元,以现金补付不足款项。6.12月20日,以银行存款支付员工工资287000元。7.12月25日,以银行存款支付常设销售机构房屋当月租金3000元。8.12月31日,计提本月固定资产折旧4700元,其中,车间折旧3600元,行政管理部门折旧600元,销售部门折旧500元。9.12月31日,分配本月职工工资。本月应付职工工资291500元,其中,车间生产工人工资200500元,车间管理人员工资22000元,行政管理人员工资25000元,销售人员工资44000元。
(10)15日,收到银行转来的委托通知书,支付本月电话费1440元。(11)20日,收到2日销售商品的款项。(12)21日,车间领用材料400元,用于一般消耗。(13)24日,从银行提现100000元备发工资。(14)25日,按本月职工出勤情况,发放工资100000元。(15)26日,向红磊公司销售产品一批,货款及税金226000元均通过银行收讫。(增值税税率为13%)(16)26日,计算本月应付利息1178元。(利息按月计提,按季结算支付。)(17)26日,编制工资分配表,其中生产工人工资为80000元,车间管理人员工资为11600元,行政管理人员工资为8400元。(18)27日,计提本月固定资产折旧,其中车间设备应提11600元,行政管理部门固定资产应提5600元。(19)27日,刘云出差归来报销1520元,多余现金交回。(20)30日,结转本月管理费用
(10)15日,收到银行转来的委托通知书,支付本月电话费1440元。(11)20日,收到2日销售商品的款项。(12)21日,车间领用材料400元,用于一般消耗。(13)24日,从银行提现100000元备发工资。(14)25日,按本月职工出勤情况,发放工资100000元。(15)26日,向红磊公司销售产品一批,货款及税金226000元均通过银行收讫。(增值税税率为13%)(16)26日,计算本月应付利息1178元。(利息按月计提,按季结算支付。)(17)26日,编制工资分配表,其中生产工人工资为80000元,车间管理人员工资为11600元,行政管理人员工资为8400元。(18)27日,计提本月固定资产折旧,其中车间设备应提11600元,行政管理部门固定资产应提5600元。(19)27日,刘云出差归来报销1520元,多余现金交回。(20)30日,结转本月管理费用
会计分录(10)15日,收到银行转来的委托通知书,支付本月电话费1440元。(11)20日,收到2日销售商品的款项。(12)21日,车间领用材料400元,用于一般消耗。(13)24日,从银行提现100000元备发工资。(14)25日,按本月职工出勤情况,发放工资100000元。(15)26日,向红磊公司销售产品一批,货款及税金226000元均通过银行收讫。(增值税税率为13%)(16)26日,计算本月应付利息1178元。(利息按月计提,按季结算支付。)(17)26日,编制工资分配表,其中生产工人工资为80000元,车间管理人员工资为11600元,行政管理人员工资为8400元。(18)27日,计提本月固定资产折旧,其中车间设备应提11600元,行政管理部门固定资产应提5600元。(19)27日,刘云出差归来报销1520元,多余现金交回。
老师好,请问待报解预算收入应计入哪个科目
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请贾苹果老师回答谢谢!老师个人出租住房是什么政策
非会计专业有初级职称,报中级现在报几科,学习几科,能过
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我说一下股权变更咋弄?我们公司的大股东是个企业,他认缴了90%,但是只实缴了70%,现在他把手里未缴的20%平价转让给自然人,自然人已经将20%的款打入我司账户,接下来该怎么操作完成股权变更?
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
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您好!老师麻烦问一下采购的工程器具12万元,进到工程物资-专业设备这个月末怎么结转到成本为