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老师,新年好!我们建筑工程公司刚成立一年半,一直处于亏损,现老板在以前的老项目有结算尾款可取出,老板想以新公司的名义跟甲方签订劳务合同,开票收款,合同金额1000万-2000万之间,若想避税,出5%的税金,该怎么操作为好?谢谢!主要交的是哪些税?我们公司还同时开过其他专票,如建筑工程、租赁等。
老师,新年好!我们建筑工程公司刚成立一年半,一直处于亏损,现老板在以前的老项目有结算尾款可取出,老板想以新公司的名义跟甲方签订劳务合同,开票收款,合同金额1000万-2000万之间,若想避税,出5%的税金,该怎么操作为好?谢谢!主要交的是哪些税?我们公司还同时开过其他专票,如建筑工程、租赁等。
您好老师,我们是专用设备制造业,生产和安装,可以开9和13的专票。我们定做的设备是在客户工地直接生产安装,工期最长得一年的时间才能完工。客户与我们约定的付款方式是按工程施工进度付款,付款的同时开发票,最后有一部分质保金得验收后一年付。现在初期建帐,我是按工业的生产成本和制造费用设科目,还是按照建筑的合同履约成本和工程结算设科目呢?内帐
工程项目验收后摊销的时间节点以哪个为准?四方验收时间还是住建和消防联合验收的时间点?谢谢老师
老师好,大楼装修改造工程验收后摊销的时间节点怎么看? 依据四方验收时间还是住建和消防联合验收的时间点? 谢谢老师
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
摊销的时间节点以完工的次月开始分摊;工程竣工验收(四方验收)先看是否有约定,以约定的竣工验收日期为准。
好的 谢谢
你好同学,不客气呢。