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您好老师,我们是专用设备制造业,生产和安装,可以开9和13的专票。我们定做的设备是在客户工地直接生产安装,工期最长得一年的时间才能完工。客户与我们约定的付款方式是按工程施工进度付款,付款的同时开发票,最后有一部分质保金得验收后一年付。现在初期建帐,我是按工业的生产成本和制造费用设科目,还是按照建筑的合同履约成本和工程结算设科目呢?内帐

2022-04-05 22:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-05 23:09

你好,按工业的生产成本和制造费用设科目,建筑一般是不动产

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快账用户8728 追问 2022-04-06 07:07

按工业设置的问题是1 我开票的时候就得确认收入,可是工程还没完工,怎么结转成本?2 老板问我这个工程收回来百分之多少的款了,没法在系统上直接调出,因为期初没有做借:应收账款 (合同金额)贷:主营行业收入

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齐红老师 解答 2022-04-06 10:04

1.按你开票时实际发生的成本结转 2.你可以直接计算

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快账用户8728 追问 2022-04-06 12:32

老师,我们生产安装的是客户工厂的生产线,不能移动,这算是不动产吗

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齐红老师 解答 2022-04-06 12:44

生产线不属于不动产

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