你好,图片放大不清楚
老师,我们用抵用券付了货款,收到了库存商品,要怎么入账?
请问老师,公司要注销,如果让法人实缴3万的话,账务是借银行贷实收资本,还法人钱再借其他应付款贷银行,那实收资本有3万余额,需要处理吗?需要涉及到交税吗?
老师,这张发票应该怎么做凭证,不太会做分录
24年有出口收入未开具发票,也没有退税,已经做未开票出口收入申报增值税。25年补开24年出口收入发票,申报25年增值税应扣除24补开的收入,去大厅申报增值税应提交哪些资料
老师这张差旅发票能提进项吗
40万,年利率1%、1月还40万的千分之五,还有12000的手续费,5年期,合下来年利率是多少。
#提问#老师,怎么将电脑里微信软件里的聊天记录导出来?还有怎么将微信里删除的记录恢复呢?
在工作中,把应收预收,应付预付记做一个科目可以吗?会计报表中这四个科目也可以合并吗?
税款是10万,滞纳金是1万,在算滞纳金的时候是按照11万算吗?还是按照10万?
公司原来有车,后来卖了,但平时去银行、税务都自己开车,那这汽油费怎么报销?
这两个呢老师
你只能就第一次提问的题目提问
第一张图片是这个
第二张图片是这个
这两个图是一个大题,连起来看,请老师尽快作答
你不能发文字版的这个题目?
我只有图片,老师,谢谢老师!
第一个处理错误,同一控制不对 借长期股权投资560000 累计摊销50000 无形资产减值准备10000 贷无形资产580000 应交税费应交增值税销项税30000 资本公积10000
2会计处理不对,非同一控制下的合并按照付出对价的公允价值计算 借长期股权投资904000 贷主营业务收入800000 应交税费应交增值税销项税104000 借主营业务成本600000 存货跌价准备100000 贷库存商品700000