同学,你好 借:固定资产清理300 累计折旧5700 贷:固定资产6000
1. A公司固定资产的账务处理: (1) 公司对办公大楼进行了大修,总支出400万元,预计修后可以再使用15年,预计净残值率2%,办公大楼原值800万,累计折旧500万,原预计使用40年,已经使用22年。会计按照新的价格重新做了计划,新价值为700万元,按照18年计提折旧。做法是否正确?为什么? (2) 公司11月购入固定资产一台设备价值15万元,该设备什么时候开始做折旧?假设残值率1%,使用10年,用直线法计算,如何做分录? (3) 公司借入100万贷款,为一台设备作大修,年利率6%,借款期限为2年,大修将于1年内完成,该利息如何处理? (4) 公司处理报废设备一台,该设备原值50000元,已经计提折旧40000元,设备处理发生各项费用2000元,以现金支付,处理设备收入8000元,银行收讫。如何做相关账务处理?
老师,我们的固定资产净值是305823.56元,累计折旧是96464.50元,清理费用500元,卖了315646元。其中有原值58407.08元的制冷设备抵扣过进项,(这个制冷设备累计折旧6164元,净值52243.08元,残值2931.08元),剩余都是小规模那会买的没有抵扣过进项,这个账务怎么处理?怎么写分录?老师帮我做一下账
老师您好:我们单位有台冰箱现在想报废,原价3599元,折旧已经计提完了,累计折旧3419元,预计净残值180元,没有残值收入和清理费支付,请问两个问题:1、没有残值收入正常吗?2、完整的一套会计分录怎么做?
老师正常报废两个电子设备,原值一共6000元,累计折旧5700元,净值300元,净残值300元,我咋做账务处理,麻烦写下具体的会计分录
三,固定资产减少的核算1、月底企业将一台被新技术淘汰的设备提前报废,该设备的账面原值20000元,已提折旧6000元,已提减值准备2000元。报废时残料变价收入2000元,收存银行。另以银行存款支付报废清理费用500元。原已抵扣增值税3400元,应予以转出。要求编制相关分录。2、企业将不需用的仓库对外出售,该仓库账面原值50000元,已提折旧35000元,实际出售价格20000元,价款已收存银行。营业税率5%,要求编制相关分录。3、用固定资产进行对外投资,原值50000元,已计提折旧20000元,双方协议作价30000元。增值税率17%。转出时用现金支付拆卸费200元,运输费300元。要求写出相关会计分录4、盘亏设备一台,原值5000元,已提折旧2400元,原已抵扣的进项税额为850元,批准后作为企业损失处理。要求做审批前后的会计分录。(进项税额批准前转出)题目齐全无遗
老师,我们单位酒店,楼下餐厅,不是我家,客人要求一起开票结账,我按实际开票入账,那我们付给楼下钱,对方扣除手续费后票开来,我入成本,我支付用现金可以吗?
老师一年工资100000元,个税扣多少?
给公司的工作手机买充电线 手机壳,开专票可以抵扣进项吗
今年收到法院退的诉讼费,怎么会计处理?上年支付的时候计入管理费用了,今年收到退费了能不能具体说一下处理流程,详细一点,第一次遇见这种问题。
老师请问公司采购固定资产电脑一批6000元,可不可以借:固定资产-电脑。贷:其他应付款-股东。然后不在公司账上走账。直接有以前借给股东的钱,由股东私下付款这样可以不?
快账里输完以后的起初余额是不是要和试算平衡表里的期末余额相同啊?我这里和表格上出入本年利润的金额,请帮看看是否是填错了
老师,现在法人和财务负责人不能是一个人吗
先进制造业做增值税加计抵减申报增值税时需要注意什么呢?
请问我们公司授权别的公司卖我们公司的产品,开发票*其他现代服务*特许授权费这样可以吗
燃气公司的发票一直没去开是普票,自动扣款的时候怎么做分录,收到发票怎么做分录
那剩余那残值300不管了?
同学,你好 你这个固定资产出售了吗?
不需要在做一笔借营业外支出300贷固定资产清理300吗
没有出售老师就是自然报废,坏的用不了了,也没有人回收
同学,你好 出售了吗?
没有出售,正常坏掉了不能用了,当废品要把他扔掉
那这么做 借营业外支出300贷固定资产清理300
那如果有出售咋做会计分录
同学,你好 借:银行存款300 贷:固定资产清理300
是不还的通过营业外收入
同学,你好 你出售的钱多了,有溢价,放入营业外收入