同学,你好 借:固定资产清理300 累计折旧5700 贷:固定资产6000
1. A公司固定资产的账务处理: (1) 公司对办公大楼进行了大修,总支出400万元,预计修后可以再使用15年,预计净残值率2%,办公大楼原值800万,累计折旧500万,原预计使用40年,已经使用22年。会计按照新的价格重新做了计划,新价值为700万元,按照18年计提折旧。做法是否正确?为什么? (2) 公司11月购入固定资产一台设备价值15万元,该设备什么时候开始做折旧?假设残值率1%,使用10年,用直线法计算,如何做分录? (3) 公司借入100万贷款,为一台设备作大修,年利率6%,借款期限为2年,大修将于1年内完成,该利息如何处理? (4) 公司处理报废设备一台,该设备原值50000元,已经计提折旧40000元,设备处理发生各项费用2000元,以现金支付,处理设备收入8000元,银行收讫。如何做相关账务处理?
老师,我们的固定资产净值是305823.56元,累计折旧是96464.50元,清理费用500元,卖了315646元。其中有原值58407.08元的制冷设备抵扣过进项,(这个制冷设备累计折旧6164元,净值52243.08元,残值2931.08元),剩余都是小规模那会买的没有抵扣过进项,这个账务怎么处理?怎么写分录?老师帮我做一下账
老师您好:我们单位有台冰箱现在想报废,原价3599元,折旧已经计提完了,累计折旧3419元,预计净残值180元,没有残值收入和清理费支付,请问两个问题:1、没有残值收入正常吗?2、完整的一套会计分录怎么做?
老师正常报废两个电子设备,原值一共6000元,累计折旧5700元,净值300元,净残值300元,我咋做账务处理,麻烦写下具体的会计分录
三,固定资产减少的核算1、月底企业将一台被新技术淘汰的设备提前报废,该设备的账面原值20000元,已提折旧6000元,已提减值准备2000元。报废时残料变价收入2000元,收存银行。另以银行存款支付报废清理费用500元。原已抵扣增值税3400元,应予以转出。要求编制相关分录。2、企业将不需用的仓库对外出售,该仓库账面原值50000元,已提折旧35000元,实际出售价格20000元,价款已收存银行。营业税率5%,要求编制相关分录。3、用固定资产进行对外投资,原值50000元,已计提折旧20000元,双方协议作价30000元。增值税率17%。转出时用现金支付拆卸费200元,运输费300元。要求写出相关会计分录4、盘亏设备一台,原值5000元,已提折旧2400元,原已抵扣的进项税额为850元,批准后作为企业损失处理。要求做审批前后的会计分录。(进项税额批准前转出)题目齐全无遗
老师,个税是本月申报上月的吧,就是9月15之前申报的是所属期为8月个税对吧
老师您好,请问公司卖二手车需要开发票吗,有一张二手车销售统一发票。这个发票是我们公司开的吗还是二手车开啊
老师,请问营业执照的注册地址更换流程有吗?
请问一下老师,老板是归属于管理人员的,但是业务都是老板去谈的,去办业务的业务招待费、交通费、差旅费是归属管理费用还是营业费用
老师,想问问,入职公司主要是为了社保,社保个人承担2000,工资到手几十块可以吗,会有问题吗,
个人申请开劳务发票,需要带什么资料?
老师您好,我24年12月确认了未开票收入,然后我25年的8月开票了,然后冲红了未开票收入,账上我是这么做的,但是我发现我这样做之后我的电子税务局统计出来的数据和我账面上科目余额表上的收入的数字不一样
老师,A公司有30多家代销公司,这些公司卖给消费者,收款是A公司二维码收款,收取1%手续费,该怎么做账
我们厂的食堂承包给一个个体工商户,我们8月份餐费是10万元,食堂产生的电费是3000元,我们给食堂结账要扣除这个餐费才打款给他。我们要求食堂开票应该开10万元还是97000元?
老师好!我们公司是一家园林花卉公司,年营业额1000万左右,员工100人以下,应归属于小微企业吗?
那剩余那残值300不管了?
同学,你好 你这个固定资产出售了吗?
不需要在做一笔借营业外支出300贷固定资产清理300吗
没有出售老师就是自然报废,坏的用不了了,也没有人回收
同学,你好 出售了吗?
没有出售,正常坏掉了不能用了,当废品要把他扔掉
那这么做 借营业外支出300贷固定资产清理300
那如果有出售咋做会计分录
同学,你好 借:银行存款300 贷:固定资产清理300
是不还的通过营业外收入
同学,你好 你出售的钱多了,有溢价,放入营业外收入