学员你好,分录如下 (1)编制当年母公司涉及存货的合并调整分录。 借*营业收入1000贷*营业成本800存货200 (2)编制次年母公司涉及存货的合并调整分录 借*以前年度损益调整200贷*营业成本200

母公司将成本700万元的产品销售给子公司,售价1000万元,截至当年末子,公司已对外销售50%取得价款600万元,剩余产品在次年全部对外销售编制当年母东司涉及存货的合并调整分录编制次年母公司涉及存货的合并调整风
7、母公司将成本700万元的产品销售给子公司,售价1000万元。截至当年末,子公司已对外销售50%,取得价款600万元,剩余产品在次年全部对外销售。要求:(1)编制当年母公司涉及存货的合并调整分录。(2)编制次年母公司涉及存货的合并调整分录。
7、母公司将成本700万元的产品销售给子公司,售价1000万元。截至当年末,子公司已对外销售50%,取得价款600万元,剩余产品在次年全部对外销售。要求:(1)编制当年母公司涉及存货的合并调整分录。(2)编制次年母公司涉及存货的合并调整分录。
、母公司将成本700万元的产品销售给子公司,售价1000万元。截至当年末,子公司已对外销售50%,取得价款600万元,剩余产品在次年全部对外销售。要求:(1)编制当年母公司涉及存货的合并调整分录。(2)编制次年母公司涉及存货的合并调整分录。
母公司将成本700万元的产品销售给子公司,售价1000万元。截至当年末,子公司已对外销售50%,取得价款600万元,剩余产品在次年全部对外销售。要求:(1)编制当年母公司涉及存货的合并调整分录。(2)编制次年母公司涉及存货的合并调整分录。
老师好,钉钉打卡,半天应该打卡还是不打卡啊?不打卡的话,考勤统计?打卡的话,提示早退,是不是需要审批,像这种情况?今天半天,这种情况?
老师,以前年度还是小规模的时候收到了专票,现在是一般纳税人了,做了不抵扣勾选,请问转出进项税额的分录怎么入
4月份的营收,6月开票,那收入也做在4月的,一百多万发票,那我想问下对账单需要改回6月吗?还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的?
买社保的人员有些未在个税系统申报,那个社保个人部分,该如何入账了冲回呢
老师:企业所得税汇算完的补税款, 借:应交税费—应交所得税 1500元 贷:银行存款 1500元 补提2025年企业所得税: 借:所得税费用 1500元 贷:应交税费—应交所得税 1500元
这个是2025年之前7月做的账,含税金额134000元,3%的税率:税额:3902.91元,不含税金额:130097.09元;实际应该是9%,不含税金额应该是122935.78元,税额:11064.22元。税差是7161.31元,现在如何去调整去年的错账
老师,建筑单位,开始是朋友公司招标100万小工程,完工20万已开票,现在还有80万他不想让朋友公司开票,要用自己公司开。这个出个变更说明可以吗
你好 核定征收的个体工商户可以开专票吗 如果可以 是不是也要交税?
公司购买工作服,应该怎么记账?
6月1日后推广服务费在生产生活服务编码