您好,
借:管理费用
贷:应交税费-进项转出

老师,公司是小规模的时候收到的专用发票已经做账了,但是后面成为一般纳税人以后同事又在认证平台里面勾选了。(小规模和一般纳税人是已经跨年度了)那么现在我要怎么修改分录。
老师请问怎么样查之前的进项税额抵扣了多少?之前是小规模的,现在变成一般纳税人,把原来小规模的进额税抵了,现在要转出
请问老师,我们公司之前是小规模纳税人收了一张专票没有计提进项税,现在成为一般纳税人的时候那张专票又抵扣了,请问之前没有计提的进项税怎么做分录呐?
老师,我们现在是一般纳税人,以前是小规模纳税人,一般纳税人抵扣了小规模纳税人期间进项发票,税务要求作进项税额转出,这个分录怎么写
老师,小规模纳税人收到专票,是直接做账就可以了吗?需不需要勾选认证,或者不抵扣勾选,或者进项税额转出处理?
老师好,钉钉打卡,半天应该打卡还是不打卡啊?不打卡的话,考勤统计?打卡的话,提示早退,是不是需要审批,像这种情况?今天半天,这种情况?
老师,以前年度还是小规模的时候收到了专票,现在是一般纳税人了,做了不抵扣勾选,请问转出进项税额的分录怎么入
4月份的营收,6月开票,那收入也做在4月的,一百多万发票,那我想问下对账单需要改回6月吗?还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的?
买社保的人员有些未在个税系统申报,那个社保个人部分,该如何入账了冲回呢
老师:企业所得税汇算完的补税款, 借:应交税费—应交所得税 1500元 贷:银行存款 1500元 补提2025年企业所得税: 借:所得税费用 1500元 贷:应交税费—应交所得税 1500元
这个是2025年之前7月做的账,含税金额134000元,3%的税率:税额:3902.91元,不含税金额:130097.09元;实际应该是9%,不含税金额应该是122935.78元,税额:11064.22元。税差是7161.31元,现在如何去调整去年的错账
老师,建筑单位,开始是朋友公司招标100万小工程,完工20万已开票,现在还有80万他不想让朋友公司开票,要用自己公司开。这个出个变更说明可以吗
你好 核定征收的个体工商户可以开专票吗 如果可以 是不是也要交税?
公司购买工作服,应该怎么记账?
6月1日后推广服务费在生产生活服务编码