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这个是2025年之前7月做的账,含税金额134000元,3%的税率:税额:3902.91元,不含税金额:130097.09元;实际应该是9%,不含税金额应该是122935.78元,税额:11064.22元。税差是7161.31元,现在如何去调整去年的错账

2026-06-18 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-18 11:13

同学,你好
这个是进项还是销项??

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快账用户7454 追问 2026-06-18 11:16

这个是在建工程的进度款发票开错了,这个项目已经转固定资产了

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齐红老师 解答 2026-06-18 11:17

同学,你好
借:应交税费-应交增值税-进 7161.31
贷: 固定资产 7161.31

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同学,你好
这个是进项还是销项??
2026-06-18
你好; 你是小规模的话;  对不上是因为你们 红冲了1%税点;  你系统识别不了的话; 就没法报;  就得去大厅处理申报的  
2022-10-08
这个月的出口销售额多少
2025-07-21
你好,那就红字冲回暂估分录,按发票金额重新做账
2024-08-11
还能开具不含税销项发票金额为 1,226,233.40 元。 计算逻辑:以 3% 税负率为核心,结合全部销售额(内销正负合计 %2B 待开 %2B 出口)、理论应纳税额(销项合计 - 进项 - 留抵 - 出口退税),通过等式平衡算出待开金额
2025-07-21
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