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4月份的营收,6月开票,那收入也做在4月的,一百多万发票,那我想问下对账单需要改回6月吗?还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的?

2026-06-18 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-18 11:18

您好,这个不会,因为你前面申报收入了

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你好,你这个免税的发票还能修改吗?不能修改的话,你就用不含税的销售额在第一行和第三行里面填写,这个需要正常交税。
2023-05-29
你好,在申报增值税的时候,填报在未开票收入栏次,后期开票了不确认收入,申报时冲减未开票收入金额
2022-05-12
您好,同学。 相当于发票冲红了,重新开具。 那分录同样的,做负数分录冲原来5%的,然后按正数发票3%做分录即可的。
2026-06-08
同学你好,可以先做暂估成本
2024-07-11
你好,你可以跟税管员沟通一下,这个逾期可以去大厅修改
2022-05-20
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