同学你好 如果错误就及时更正。 当月扣款前出现错误,作废重新申报。 当月扣款后发出错误,如果增加税款的,可以更正申报 过了纳税申报期,需要到税务局作更正申报。

离职了,我在个人所得税雇主信息里误操作申诉了原公司,请问有什么影响吗,还可以撤销嘛
企业所得税季度申报错误能更改吗?为什么今天去税务局,说更改了就是延迟申报,要罚款还是影响信用,这个要怎么处理呢
营业所得税申报错了,申报作废提示“不在本系统申报的记录”,无法作废。更正错误申报提示“[80455522]未查询到缴款信息,不能进行更正申报”,请问该怎么处理?
更正第三季度的企业所得税,但是在电子税务局的更正申报-申报错误更正,点进去在操作哪里点更正申报,但是老是跳出“请从更正申报查询页面进行您的更正操作!”是什么原因啊?
老师好,我们单位已经申报了个人所得税,缴纳了税金。但是发现有错误,如何更正呢?流程该怎么操作?
店里的猫猫以及猫猫的猫粮 做什么科目呢
老师,税务平台已经勾选一项业务的进项税额是150元,但是销项税额只有50元,那么余下的100元进项税额,记账怎么处理
增值税是按收入还是按开发票的金额来交的,这里有点混
小规模纳税人,不开票收入填写在哪个位置
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?