同学,你好 恩恩,是的

甲公司是一般纳税人,为了制造一批桌椅板凳,买进原材料100万(不含税),制造加工完毕后以150万(不含税)的价格销售出去,问甲公司针对这个业务要交多少增值税?(增值税税率为13%)。这个题是不是这样算?150*13%-100*13%=6.5万元
老师,比如我有一笔收入,也不走公户,就是一样的销售商品,总共价款130万,我这样做分录,借银行存款100万,贷主营业务收入100万,贷应交税费应交增值税销项税额13万,是这样吗第一步,我确认收入了,但是钱没有走公户,那我怎么结转成本呢老师
老师好 税负率=交的增值税除以销售额(不含税) 那么是不是这样 比如我交13块钱的增值税 销售收入100元 但是这100元是含税的 公式就用13除以87是这样吗
老师,计算消费税的公式,我们公司生产面膜,京东自营店的销售价超过了15元每片,比如这个月京东销售额是(100元/1一I5%)x15%,那增值税(100/1一15%)x13%,这个100是含税价,那是不是100要算成不含税,100除1.13
老师增值税的税负率是增值税除以销售收入,企业所得税的税负率是企业所得税除以销售收入,这个收入是含税价还是不含税价?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
是 到年底把税负率做到规定的那个范围内 还是每一笔业务都保证在范围内
年底把税负率做到规定的那个范围内
老师 所得税的税负率是多少呢 制造业企业
同学,你好 一般在2%左右