你好,学员,是的,你写的很对的

甲公司是一般纳税人,为了制造一批桌椅板凳,买进原材料100万(不含税),制造加工完毕后以150万(不含税)的价格销售出去,问甲公司针对这个业务要交多少增值税?(增值税税率为13%)。这个题是不是这样算?150*13%-100*13%=6.5万元
甲公司为增值税一般纳税人,2022年1月进口货物一批,海关审定的关税完税价格为113万元。已知增值税税率为13%,关税税率为10%。计算甲公司当月该笔业务应缴纳增值税税额的下列算式中,正确的是( )。 A.113÷(1+13%)×13%=13(万元) B.113×(1+10%)÷(1+13%)×13%=14.3(万元) C.113×13%=14.69(万元) D.113×(1+10%)×13%=16.159(万元 这道题没有说消费税的税率就默认为不需交消费税吗? 计税依据就是完+关,如果是要交消费税计税依据就是完+关+消费税,这样理解对吗
甲公司属增值税一般纳税人,销售货物使用13%的增值税税率。2020年甲公司购入--批生产用原材料,该批原材料不含税价格为100万元,取得的增值税专用发票注明的增值税额为13万元。后来该批原材料由于管理不善变质导致无法使用,甲企业对其进行清理后作价出售,取得变价收入(含税)10万元。如何进行会计处理??有何涉税问题?
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售高档化妆2019年10月有关经济业务如下(1)出售高档面膜,取得不含增值税价款300万元,另收取品牌使用费11.3。(2)受托加工高档粉饼,收取不含增值税加工费5万元,委托方提供的原材料成本80万元,甲公司无同类产品销售价格。(3)销售高档口红两批,第一批不含增值税单价为0.2万元/箱,共100箱:第二批不含增值税单价为0.16万元/箱,英200箱。知:高档化妆品增值税税率为13%,消费税税率为15%。求应交增值稅稅额与消费稅税额
11:34马809令HD5I72D<作答(0提交.作业分值50分|老师评分增值税进项税额税筹4甲公司属增值税一般纳税人,销售货物使用13%的增值税税率。2020年甲公司购入一-批生产用原材料,该批原材料不含税价格为100万元,取得的增值税专用发票注明的增值税额为13万元。后来该批原材料由于管理不善变质导致无法使用,甲企业对其进行清理后作价出售,取得变价收入(含税)10万元。请完成本业务的会计处理。
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的