同学你好 那就需要转出 是什么会计准则

进项票是去年12月开的,进项税账也做到去年12月,但申报抵扣是今年3月抵扣的,税务局申报表和账上因此不一致,该怎么办?
老师,以往年度的福利费抵扣进项了,今年转出去了怎么做账呢
去年的福利费专票,已抵扣进项税税额,今天怎么调账?
老师,去年3月有一项福利费进了办公费,现在要调整出来,该项为专票,进项税已抵扣,该如何做账?
去年3月有一项进去办公费的需要转入福利费,进项税去年以抵扣。怎么做账?
老师好,我们这边实际业务是找的工人安装,然后付劳务费,对方开了这样的发票,请问可以入账吗?
小规模纳税人计提增值税分录,是用应交税费-应交增值税,还是用应交税费-未交增值税?应交增值税需要转入未交增值税吗?
老师,您好,公积金企业必须给员工上?公司所有员工的公积金比例必须一致?
你好老师,公司买了一辆二手车,有普票 然后每个月从银行付钱给个人还 要怎么做账
10月份报送的数据有误,税务报表还能修改吗?
其他应收款的贷方和其他应付款的贷方表达是同一个意思吗?老师
老师,如果小规模纳税人增值税是按月申报的,想改成按季申报,应该怎么修改,什么时候修改
贸易公司采购一起侣材,合同写按实际金额结算,之前预付了186405元,本次又通过银行转账付款167443元,货款一共353848元全部结清,供应商开票随货一起发出。但是开票金额多开了2千,供应商不重开了,票面金额比实际打款多2000钱,如果2000放应付,多久才能转入营业外收入
请问公司平时买的香烟和酒送客户的,这个有规定一年能开多少票吗?
老师好,发工资的时候,把付款用途写错了,写的不是工资,写的是某某公司的货款!需要叫员工退回,重新做付款用途为工资发放吗?