这个可以以差旅补贴的方式报销。不能凭发票

公司没有车,股东和员工用自己的车外出,过路费及加油的报销,计入交通费或差旅费可以吗?能否税前扣除,谢谢老师
员工偶尔用自己的车出差,回来报销过路费,燃油费,这种没有双方没签订租赁合同可以税前扣除吗
老师,公司没有车,但是员工开自己的车出去办事,他的停车费,加油费,过路过桥费,修车费可以报销不
老师,我们同事开的自己的车出差,那过路费和油费给他报销,但税前扣除调增可以吗?
老师,公司名下没有车,员工开自己的车出差加油费过路费可以记管理费用-差旅费,所得税前可以扣除吗?
跨区域备案合同金额60万,先开票了三十万,这三十万合同止是1月1日,那现在就可以做反馈吗,还是得等剩下三十万开完票再做反馈
印花税是年报 我可以提前申报吗 25年12月份投资款 26年1月份可以申报印花税吗
请问,2月1日申报12月工资表(1月发放)个税申报时,提示名单确认后申报表备注栏中将自动填写"上年各月均有申报且全年队入不超过6万元”字样,但我公司有几个人2025年工资收入超6万元的,这样该如何处理?谢谢
老师,请问年数总和法测算本年折旧金额的函数公式是怎样的?
老师,采购有的没发票,开票能开对应的品类吗?
公司门店采购红包,用来给入店客户包红包,红包开的是专票,入的促销费,可以抵扣吗
老师,请问公司租用员工车,个人需要开发票给公司吗
预付的超过5万美元的货款,在电子税务局上备案过,是否代扣代缴增值税和所得税
郭老师,请问一下,民间非营利组织就是中标了,然后是异地中标,然后员工要求在当地缴纳医社保,不能在我们自己组织这边交,那存在这个问题的话,怎么办呢?如果在异地再注册一家机构,让他们异地交医社保,这会涉嫌分包吗?然后法人是同一个。
老师,我去年12月暂估原材料数量少暂估了,导致现在暂估单价比实际发票少一分,已经领用一部分,并结转成本,现在分录要怎么做?公司是小企业准则
老师,我这种方式可以吗?按发票报销不税前扣除?
关键是你们公司要有差旅补贴标准哈
不给他差旅补贴不行吗?就实报实销
不是公司的抬头,不能税前扣除
是公司的抬头,不是公车是私车的费用
不是公司的车也不能税前扣除呀。
对呀,老师,所以我说给他报销,毕竟是给公司办事的,但是税前不能扣除调增嘛
你不想扣除,就按你的方式办。
老师,那意思是能报销吧?
可以报销的哈,不能扣除
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!